查明原因,是那筆業務的差錯?
老師,問題是這樣的:合計發貨出去100萬,可是客戶要出口,出口一部分才開開票,導致好多客戶時間久了堆積好多票沒開,也沒付錢,材料和庫存商品都沒有了,但是看按銷售發票出成本和庫存商品,賬上又有很多,這個這么處理才好?
老師您好 我的賬上庫存商品是三萬多 實際庫存是0。對報表是什么影響
老師,上月暫估了5萬的庫存商品,這個開票是11萬多,賬務處理把5萬沖了,按11萬多入賬?
老師在點庫存商品時發現實際比賬上多出60多個需要怎樣的賬務處理
老師您好,賬上的庫存商品比客戶發的庫存表多了2萬多,這個要怎么做賬務處理
老師,我代開個人普通發票,交稅后,還開具完稅證明,現在我紅沖該發票,怎么操作退稅?
你好老師,我企業沒用運營,自然人電子稅務扣繳端能不能個人所得稅申報零?
我們上個月主營業務應收銷項是54348元。增值稅是6252.43元,主營業務成本是48095.58元,增值稅6252.42元,這個申報對嗎?
企業所得稅年報中工資支出中的賬載金額和實際發放金額的年限是怎么界定的,比如我24.1-24.12計提50000元工資 但實際發放43000 該怎么填
老師您好,公司小企業會計準則,融資租入的固定資產,比如開始入賬時 借:固定資產-融資租入設備,應交稅費-(進項),貸:應付賬款,那么后期還款開具利息發票的分錄怎么寫分錄呢
劉艷紅老師,您好! 今天有時間嗎? 需要請教一下您
你好,老師 請問匯算清繳需要做哪些調整?
老師,在進項增值稅額很多的情況下怎么可以交點增值稅,就是進項發票只有一張,和之前留底的
老師,進項留底稅額必須要用嗎?我們公司想要繳納增值稅,這個月進項有留底,我們不遠留底嗎?
老師公司請的兼職怎么繳納個稅