那你看一下你之前是不是暫估的大于了發票
請問:勞務公司做了銷售,開了銷售發票,但沒開回來進項票,月底做賬,做了原材料暫估入庫,結轉成本的時候,該怎么做分錄?就按暫估數結轉成本嗎?等票回來后再沖回成本嗎?
老師,前幾個月暫估入庫了一批材料,成本已轉,發票來時,紅沖了原來的憑證,這個月發現成本根據暫估的結轉了,比實際多了很多,那這個要如何處理呢?謝謝老師
請問加工企業賬面上沒有把原材料加工成成品憑證,直接是材料入庫了然后就賣成品了。月末結轉生產成本,結轉銷售成本,結轉庫存商品,這些是起什么作用呢?
老師你好!上月已結轉成本和損益,我又補了兩張憑證,一個暫估入庫,一個把暫估入庫的原料領了一部分到生產成本,那么結轉的成本和損益憑證需要從新做嗎?
想問一下,上月暫估材料入庫,并生產了成品,成本成本結算。此尚余材料庫存。本月收到發票,除了紅沖暫估入賬的那次分錄,已經結轉的銷售成本,我該如何賬務處理呢
老師,上年度我們已經計提了利息,今年對方開過來了發票,但是沒錢支付,這個怎么入賬?
個人獨資企業的企業所得稅是多少
老師好,我從稅務認證系統看到這張票,我怎么入賬?是法人用的,借:管理費用362.39,進項稅32.61貸:現金395(票面總額度)是嗎?開的公司抬頭發票
老師,我們公司和公司B合作,公司B承辦活動,活動收入一共15萬元沒發票(15萬為各個人商家小販收入,例:賣美食,玩具,娛樂項目等),我們返還給各商家80%一共120000(沒有票,掛往來可以不);我們支付給公司B 2萬元承辦費用(2萬元已收到票),剩余錢作為我們收入 老師怎么做賬呀
老師個體原來沒有進銷存賬,現在建賬了就有進銷存了 沒建賬之前的貨現在出庫了,沒有庫存,就出負數了 怎么辦
老師您好,我們是小規模納稅人。我們如果要對方的普通發票,對方要我們加稅點,否則不給我們開。我的困惑是,我如果不付稅點,我會省更多成本啊,何況我又不是一般納稅人,也抵扣不了進項稅,我為啥要這個發票呢?謝謝老師
老師,去年購買保險發票保險公司未開,今年可以讓他們補開嗎?他們不給開的話,應付賬款怎么平
請問老師,勞務派遣公司的員工,在我公司,我們交給他們的工資打到他們的賬戶,用途寫工資還是勞務費呢?他們是不是要開發票給我們呢
老師,想咨詢一下 外貿出口企業A,報關出口的貨款,讓外貿企業B收了,B在外國客戶那里做了備案,客戶只信任B,這種情況貨款賬務該怎么處理呢?
問下應交稅金-應交所得稅賬面上貸方有8815.12元這個什么意思,還是以前一直掛著怎么調整
如果出現您說的這種情況怎么辦
你好正確的就應該這樣,因為你之前暫估的時候虛減的利潤 現在正常了,正確了
但是差別特別大,這個沒關系嗎
這個月銷售收入大概100萬,利潤70萬這個沒關系嗎
沒有關系的 屬于正常的