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老師,我們是建材租賃公司,想請問我們從其他地方轉租進來的材料做會計分錄及支付轉租租賃費的時候會計分錄是否是以下這樣: 轉租入庫時: 借:主營業務成本 貸:應付賬款 支付轉租租賃費: 借:應付賬款 貸:銀行存款/庫存現金

2025-02-06 14:52
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2025-02-06 14:53

對的是的,當月有租賃出去的話,對的。

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快賬用戶6548 追問 2025-02-06 15:04

上月沒有計提這筆租賃費,我是否可以在這個月計提,并支付呢?(內賬)

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齊紅老師 解答 2025-02-06 15:05

可以的,可以這么做的。

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快賬用戶6548 追問 2025-02-06 15:05

感謝您!祝您事事順心、順意!

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齊紅老師 解答 2025-02-06 15:08

不用客氣,新年快樂,非常感謝

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相關問題討論
對的是的,當月有租賃出去的話,對的。
2025-02-06
你好,沒錯的,是這么做賬的
2025-01-24
你好! 借:應收賬款 貸:其他業務收入 應交稅費—應交增值稅銷項稅 租賃是進項發票 借:其他業務成本 應交稅費—應交增值稅進項稅 貸:應付賬款 支付租賃費時 借:應付賬款 貸:銀行存款
2020-09-10
同學你好 借融資租入固定資產 貸銀行存款
2022-06-23
你好,沒問題,是可以這樣做的
2024-10-03
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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