你好,沒錯的,是這么做賬的
老師,我這個月收到了錢沒有支付出去給員工會計分錄可以這樣寫嗎借銀行存款貸主營業務收入結轉成本時借主營業務成本貸其他應付款,支付時借其他應付款貸銀行存款,這樣可以嗎,是服務行業的
客戶多開發票時借 應收賬款。貸:其他業務收入 回款時借 銀行存款 貸。應收賬款 支付給客戶時 借銷售費用 貸 銀行存款 期間為結轉其他業務成本,這樣記賬是否合理,是否會導致利潤偏高?
公司租入宿舍給員工使用,又轉租給第三方公司。我們做賬是不是計提時借:租賃費貸:其他應付款支付時借:其他應付款貸:銀行存款轉租給第三方時,借:銀行存款貸:其他業務收入應交稅費——銷項稅額結轉成本時,借:其他業務成本貸:其他應付款是這樣嗎?
老師,我們是建材租賃公司,想請問我們從其他地方轉租進來的材料做會計分錄及支付轉租租賃費的時候會計分錄是否是以下這樣: 轉租入庫時: 借:主營業務成本 貸:應付賬款 支付轉租租賃費: 借:應付賬款 貸:銀行存款/庫存現金
老師,專票未認證,可以入帳嗎?算成本發票嗎
企業所得稅匯算清繳,補繳了企業所得稅,應該怎么入賬
個體工商戶有稅法要求一定要開基本戶嗎?開票一定要公對公嗎?
老師,我們要上系統,打算用產品的個數來分配料工費,但是這個產品的重量不一樣,生產一個產品時間也不一樣,這樣可以嗎?弊端是啥?
本單位合同蓋章后掃描用PDF格式傳給對方打印出來簽字蓋對方章,用拍照方式傳回,請問這個合同具有法律效力嗎?
如果后期收到的發票會計沒有調減 只是把賬調平 那出納開具的發票不是虛開了嗎
公司招聘銷售人員,剛來一天覺得不合適給了一天的工資,沒有勞動合同,這種短期員工工資怎么做賬,走銷售費用呢還是管理費用呢
老師你好,請問什么是安措費?
以前年度專項資金使用有誤,需要調整支出,調整今年的公用經費作為以前年度專項經費支出使用,如何調整賬務
老師,前期賬有兩年沒做了,我是補的籌備期間的賬嗎?營業后的賬要做嗎?還是直接做我接手后的就可以呢