你好,不更正第二季度的申報 直接在第四季度確認開票收入,并再確認未開票收入負數
第二季度本來沒有收入,但是給報了兩萬多的無票收入,現在如果不更正第二季度的收入,等到第四季度把這些收入消化了可以嗎
老師請問下,我們在第一季度和第二季度增值稅申報表上申報了無票收入,但我們第三季度又開了票給對方,我們沒有沖無票收入,在這個月申報第四季度時我沖開票收入,要不要把第三季度開的那張發票要不要加在無票收入里面紅沖?
老師請問下,我們在第一季度和第 二季度增值稅申報表上申報了無票 收入,但我們第三季度又開了票給 對方,我們沒有沖無票收入,在這 個月申報第四季度時我沖開票收 入,要不要把第三季度開的那張發 票要不要加在無票收入里面紅沖?
本年第一季度數據有改動,但是我核對了營業收入和營業成本,還是有利潤總額不變。現在準備填報第二季度財務報表和申報第二季度企業所得稅。請問我需要更正第一季度報表和企業所得稅嗎
老師 我今年第一季度和第二季度的企業所得稅報錯了 我可以不更正申報 在第三季度申報的時候直接調整成正確的嗎。沒有稅費
房屋租賃行業,客戶轉租金到公戶,再從公戶轉到老板私戶應該怎么備注
月工資3萬,如何根據稅收政策,合理避稅
可以做到銷售費用-材料費嗎這個科目嗎
老師客戶打的開模費,這個不會退給客戶怎么做會計分錄合適
我們是一般納稅人做純貿易出口,小企業會計準則,以cif 形式出口,保運費是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內發票不能做我們費用?
怎么找不到下載個稅代扣代繳客戶端了?
老師,請問在計算23年1-6月投資收益時,固定資產的折舊為什么只÷5,沒有在÷6×12算吶
老師,供應商大幅度上調價格,以前簽的合同執行不了,需要重新簽訂上調后價格合同,這種情況稅務有沒有問題?以前簽的合同印花稅都交了的。
老師您好,就是公司2023年成立,然后2025年才開通稅務,那關于到2025年5月31日之前要做2024年度的匯算清繳嗎
老師你好,我想問一下所得稅匯算時,應付職工薪酬24年貸方計提數,獎金多計提了,但在25年2月發放獎金時又沖的多計提數,這時匯算清繳應付職工薪酬賬載金額我應該填24年計提數嗎,我今年調增了,我25年在5月31日之前把獎金發了一部分,剩余部分不發了,我用26年匯算25年所得稅匯算時用調減嗎
老師,那這個未開票收入負數填報在哪一欄?
按照第二季度申報的無票收入對應的稅率,填寫在表一未開票收入對應稅率的欄次
老師,之前未開票收入不含稅金額比實際開票不含稅金額少一分,該怎么填?
而且未開票收入填報在服務類,但是開票時開在了貨物類
按照當時報的少一分的金額填寫 還沖減當時申報的服務類的負數
開票收入填寫貨物嘞的13稅率