您好,一年時間夠的,應付和庫存一個資產一個負債,賬上用庫存來還應付賬款, 借:應付 貸:主營業務收入 銷項稅 借:主營業務成本 貸:庫存商品
老師,我現在要注銷一家公司,這個公司是之前別人過戶給我們老板的,過戶來將近3年了我們一直沒有經營收入等,現在要注銷,核對了之前公司財務做的財務報表里,發現庫存現金是負數,還有一筆20萬的應付賬款(開票方顯示是中國電信股份有限公司南京分公司,然后之前的財務就做成了應付賬款(電話費)20萬,一直掛在賬上,我現在要調整報表才能去稅務申報注銷,請問我該怎么調整
老師您好,咨詢您個問題 問題描述:我發現公司在20年和21年的時候都有庫存商品暫估入庫現象 共300多萬,當時暫估分錄是: 借:庫存商品 50萬 貸:應付賬款-暫估入庫 50萬 (暫估后面也沒有具體的公司名字) 類似的會計分錄有好幾筆。 我問之前的會計,他說賬上沒有成本可結轉了,所以才暫估的,說是老板想辦法整發票。 老板從一些渠道取得部分發票后,會計分錄是這樣做的(比如取得10萬的發票): 借:庫存商品 10萬(紅字) 貸:應付賬款-暫估入庫 10萬(紅字) 借:庫存商品 10萬(籃字) 貸:其他應收款--老板 10萬(賬上掛了好多老板和一些其他人的其他應收款,這些其他人的其他應收款實際上部分已還給老板個人了,但是當時沒有沖賬,老板說以后找發票沖)。
老師請問一下我們有一個小規模的公司,現在準備要注銷了,但是我們賬面上還有很多掛賬,就是以前年度匯算拿成本票有很多應付賬款(但實際我們沒有欠供應商的錢了,只是平常進貨都現貨現款,然后當時進貨的時候不是需要我們付稅錢才給開票嗎,當時就沒有拿票,是做企業所得稅年報的時候才一次性拿的票,而且當時都是老板個人賬戶付的貨款,所以賬面有很多應付賬款掛著 這樣能注銷嘛?)
老師您好,我是監理公司,其中有幾個掛證人員。當時掛證費是一次性支付的,分錄是借其他應收款。貸銀行存款,然后這些人都沒有開票,做了工資,工資分錄是借勞務成本-工資,貸其他應收款,我是按工資表做的賬,現在這些人在工資表上不體現了,然后我發現科目表上都有余額,然后我就把每個人明細都查了一遍,發現有些就是平攤到工資多了,有些少平攤了,然后這些人的其他應收款借貸方都有掛賬,老師這種的我應該怎么調整合適呢
公司賬上有二百多萬庫存怎么平賬??實際公司都是直接工廠發貨,沒有庫存。。工程用玻璃,也沒有具體庫存明細,就自己做了個表,結轉成本。怎么用一年時間平了然后注銷公司?還有應付賬款掛了三百多萬應付賬款,好像是買票的,實際沒有欠款,很多年前的掛賬了。。如何平穩過度注銷?
老師,現在采購和銷售發票都要附上出入庫單嗎?
老師,請問A公司有一批固定資產賣給了B公司,但是由于A公司目前已經被停票了,不能開具任何發票了,請問下,A公司和B公司分別怎么走賬比較合理一些?謝謝
民辦非企業單位開的普通發票產生的稅應該怎么做科目
老師請問3月份總的銷售收入是50萬,退回5萬。這個賬怎么做呢?退回的貨又4月份銷售出去了?
老師加工修理修配一般納稅人的稅率是多少
老師請問3月份總的銷售收入是50萬,退回5萬。這個賬怎么做呢?退回的貨又4月份銷售出去了?
老師,快賬系統里面的匯兌損益為啥不顯示?我做了記賬憑證的
老師,未開票收入上個月繳納,這個月負數填寫,稅金會退回嗎?
老師 我想問下 資金拆借是什么意思
一個包工頭是法人的朋友,平時他用和材料和工費他自己記著,一段時間來報一賬,這個要怎么記賬?
沒明白,是要開票給供貨商嗎?
您好,不開票,申報未開票收入
我們交增值稅?
您好,當然要交的嘛,我們不這樣處理,庫存商品非正常損失,進項也要轉出的
那對供應商方有影響嗎?用通知他們嗎?我們不確定是留的哪部分庫存。
這個怎么和稅務局解釋?稅務查怎么辦?
您好,我們又不開票,申報未開票收入,上面這些都是調賬的 稅務查就補稅唄,本來我們賬就不規范,您說還買票的,現在就是慢慢處理掉,讓稅務從報表上看不出,