你賬上應(yīng)該按月折舊,那你相當(dāng)于是把這個固定資產(chǎn)銷售給法人了嗎?這樣的話就得交稅了。
老師:單位處理一個固定資產(chǎn),價值7000,按照網(wǎng)上的分錄已經(jīng)把固定資產(chǎn)清理科目做平了。 8000的固定資產(chǎn),我計(jì)提折舊1000,剩余賬面價值7000,出售的時候?qū)?yīng)稅金203元。我與買家有欠款,剛好抵賬7000元,沖減了其他應(yīng)付款。稅金203元,我做了營業(yè)外支出。 現(xiàn)在有一個問題是 ,這7000,我申報了無票收入,但是生成的報表里面,這7000沒有在利潤表反應(yīng),因?yàn)槲以谫~上是平進(jìn)平出,沒有利潤,稅金支出是虧損的。請問該如何處理?
你好老師我想請教下,就是公司固定資產(chǎn)賬面價值計(jì)提完折舊,賬面價值沒有了,但是還在用,這種情況怎么處理,如果把賬面做平,做固定資產(chǎn)清理了但是實(shí)際沒處理,還在用,以后公司要是查封凍結(jié)資產(chǎn)我說的那個固定資產(chǎn)會被查封嗎,還有就是公司固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)個人,或者個人轉(zhuǎn)公司賬務(wù)處理有什么好處和風(fēng)險呢。怎么才能規(guī)避這方面的法律風(fēng)險。謝謝
請問企業(yè)的裝修工程金額一共300萬,沒有發(fā)票,前年是按照進(jìn)度入賬,去年已經(jīng)完工,也沒有取得發(fā)票,也沒有付款,可以繼續(xù)計(jì)入在建工程不轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)嗎?等到發(fā)票來了以后再轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)計(jì)提折舊嗎注冊會計(jì)師您好,已經(jīng)達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)就轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),也不知道這個發(fā)票什么時間來,我們按合同價值先入固定資產(chǎn)進(jìn)行折日2023-06-1419:30那你提前計(jì)提折日了,不能稅前扣除,那發(fā)票來了怎么處理這個事情?娜娜呢52023-06-1419:32發(fā)布71次瀏覽老師解答齊紅|官方答疑老師職稱:注冊會計(jì)師你好,完工以后,就需要從在建工程轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)才是的轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn),就需要按月計(jì)提折舊的2023-06-1419:32-已展示全部,如還有疑問,請點(diǎn)擊加群咨老師請您不要答非所問,我在問如果提前計(jì)提折舊,不能稅前扣除,發(fā)票來了如何處理?齊紅完工以后,就需要從在建工程轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)才是的轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn),就要要按月計(jì)提折舊的發(fā)票來了,需要把之前暫估的分錄紅沖,然后根據(jù)發(fā)票做相應(yīng)分錄追問,你好如果5年以后來了這張發(fā)票,我之前就已經(jīng)計(jì)提折舊了。那這個怎么處理呢?
20:29<問答詳情請問企業(yè)的裝修工程金額一共300萬,沒有發(fā)票,前年是按照進(jìn)度入賬,去年已經(jīng)完工,也沒有取得發(fā)票,也沒有付款,可以繼續(xù)計(jì)入在建工程不轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)嗎?等到發(fā)票來了以后再轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)計(jì)提折舊嗎注冊會計(jì)師您好,已經(jīng)達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)就轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),也不知道這個發(fā)票什么時間來,我們按合同價值先入固定資產(chǎn)進(jìn)行折日2023-06-1419:30那你提前計(jì)提折日了,不能稅前扣除,那發(fā)票來了怎么處理這個事情?娜娜呢52023-06-1419:32發(fā)布71次瀏覽老師解答齊紅|官方答疑老師職稱:注冊會計(jì)師你好,完工以后,就需要從在建工程轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)才是的轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn),就需要按月計(jì)提折舊的2023-06-1419:32-已展示全部,如還有疑問,請點(diǎn)擊加群咨老師請您不要答非所問,我在問如果提前計(jì)提折舊,不能稅前扣除,發(fā)票來了如何處理?齊紅完工以后,就需要從在建工程轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)才是的轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn),就要要按月計(jì)提折舊的發(fā)票來了,需要把之前暫估的分錄紅沖,然后根據(jù)發(fā)票做相應(yīng)分錄追問,你好如果5年以后來了這張發(fā)票,我之前就已經(jīng)計(jì)提折舊了。那這個怎么處理呢?娜娜呢5這是全部資料,請老師賜教?
我公司因消防沒有通過一直無法開業(yè),但22年12月、23年2月已把工程完工項(xiàng)目和已購入固定資產(chǎn)進(jìn)行了攤銷和折舊。現(xiàn)在我老板問了一些注冊會計(jì)師,說我們公司未開業(yè)是可以把已計(jì)提的折舊、攤銷沖回去的。是否可行,稅務(wù)上是否有風(fēng)險?
請問,小規(guī)模不到三十萬不交增值稅,當(dāng)初收入里面的增值稅,怎么做分錄
老師你好:社保單位和個人都由單位來承擔(dān)!個人不承擔(dān)社保,賬務(wù)處理和會計(jì)分錄怎么做? 匯算清繳社保費(fèi)用大于工資薪金有問題嗎?
合同,還有三流,三流是指哪些資料
員工付給工人200元勞務(wù)費(fèi),工人辭職不干了,員工報銷,沒有發(fā)票可以嗎?
企業(yè)反向開票,產(chǎn)生的稅費(fèi)可以直接入營業(yè)稅金科目嗎?
老師,電子稅務(wù)局那里能查到我這一年交了多少稅嗎?
小規(guī)模納稅人和一般納稅人在注冊的哪個過程區(qū)分?
老師 我有一張海關(guān)進(jìn)口專用繳款書上面完稅價格是573576 但是付款的時候是付了584584 拿著繳款書我入賬的時候是待應(yīng)付賬款貸方——海外573576 支付的時候 我是應(yīng)付賬款借方——海外 584584 那這樣的話 我應(yīng)付借款借方就是有余額11008 請問老師這借方的11008 我該怎么消掉呢
增值稅零申報,那發(fā)票也要勾選統(tǒng)計(jì)嗎
采購商品,收到贈品,沒開發(fā)票,怎么做賬