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紅字增值稅發(fā)票信息表跨月了怎么辦

2019-11-16 09:02 來(lái)源:快賬

導(dǎo)讀:企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng),產(chǎn)生利潤(rùn),需要繳納企業(yè)所得稅;個(gè)人取得收入,也需要繳納個(gè)人所得稅.企業(yè)通過(guò)銷售商品、提供服務(wù)取得收入,需要繳納相關(guān)稅費(fèi),并向客戶提供發(fā)票.紅字增值稅發(fā)票信息表跨月了怎么辦?

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紅字增值稅發(fā)票信息表跨月了怎么辦

跨月紅字增值稅專用發(fā)票可以開(kāi)具紅字信息表.如果要開(kāi)具紅字發(fā)票的話,是需要購(gòu)貨方在稅控發(fā)票開(kāi)票軟件里開(kāi)具紅字增值稅專用發(fā)票信用表了的,銷售方根據(jù)信息表編號(hào)來(lái)開(kāi)具紅字發(fā)票.

負(fù)數(shù)發(fā)票即紅字發(fā)票,只有發(fā)生退貨時(shí),而且是跨月的對(duì)方和本公司都已入帳要取得購(gòu)貨方當(dāng)?shù)貒?guó)稅機(jī)關(guān)出具的退貨證明,本單位才可去領(lǐng)負(fù)數(shù)發(fā)票申請(qǐng)表再經(jīng)國(guó)稅局批準(zhǔn)方可開(kāi)具負(fù)數(shù)發(fā)票.

增值稅一般納稅人發(fā)生銷售貨物、提供應(yīng)稅勞務(wù)開(kāi)具增值稅專用發(fā)票后,如發(fā)生銷貨退回、銷售折讓以及原藍(lán)字專用發(fā)票填開(kāi)錯(cuò)誤等情況.

使用電腦開(kāi)票系統(tǒng)開(kāi)票時(shí),千萬(wàn)要注意,增值稅普通發(fā)票可根據(jù)實(shí)際情況,據(jù)實(shí)開(kāi)具,增值稅專用發(fā)票要開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票,必須事先報(bào)主管稅務(wù)機(jī)關(guān)審批,否則不但無(wú)效,而且還違規(guī).

紅字增值稅發(fā)票信息表跨月了怎么辦

紅字信息表開(kāi)錯(cuò)了隔月怎么處理

這個(gè)必須到國(guó)稅大廳去撤銷紅字單號(hào),單單自己開(kāi)票系統(tǒng)里面刪除只是刪除這張信息表,起不了作用的,國(guó)稅系統(tǒng)里面還會(huì)存在的.

如果你是銷售方,建議和當(dāng)?shù)囟悇?wù)局協(xié)商下,這筆負(fù)數(shù)直接不要申報(bào),下次開(kāi)出正確的負(fù)

數(shù)再申報(bào),反正你都是去手工清卡了.按照我自己的理解,這種防偽稅控系統(tǒng)連續(xù)錯(cuò)誤操作導(dǎo)

致的問(wèn)題,對(duì)申報(bào)的唯一要求是稅金要正確~如果你是購(gòu)買方,也是同理,當(dāng)期那筆進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

別做,申報(bào)時(shí)也去稅務(wù)局手工清卡,等開(kāi)出正確的紅字申請(qǐng)單你再做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出.

開(kāi)錯(cuò)的話首先考慮作廢,不能作廢的從銷售方稅務(wù)局申請(qǐng)紅字通知單,說(shuō)明原因.具體方

法和上次申請(qǐng)的時(shí)候是一樣的.

一般納稅人取得專用發(fā)票后,發(fā)生銷貨退回、開(kāi)票有誤等情形但不符合作廢條件的,或者

因銷貨部分退回及發(fā)生銷售折讓的,購(gòu)買方應(yīng)向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)填報(bào)《開(kāi)具紅字增值稅專用發(fā)

票申請(qǐng)單》等.

符合作廢條件的(同時(shí)符合以下條件),發(fā)票注明作廢,開(kāi)票軟件注明作廢.

(一) 收到退回的發(fā)票聯(lián)、抵扣聯(lián)時(shí)間未超過(guò)銷售方開(kāi)票當(dāng)月;

(二) 銷售方未抄稅并且未記賬;

(三) 購(gòu)買方未認(rèn)證或者認(rèn)證結(jié)果為納稅人識(shí)別號(hào)認(rèn)證不符、專用發(fā)票代碼、號(hào)碼認(rèn)證不符.

紅字增值稅發(fā)票信息表跨月了怎么辦?增值稅專用發(fā)票開(kāi)具紅字發(fā)票,需要開(kāi)具紅字信息表,紅字信息表開(kāi)具之后,就可以開(kāi)具增值稅專用發(fā)票開(kāi)具紅字發(fā)票了.本網(wǎng)站專注財(cái)稅知識(shí)的分析,請(qǐng)持續(xù)關(guān)注.

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