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?小規模免稅銷售額怎么做分錄?

2020-12-03 06:48 來源:快賬

導讀:小規模免稅銷售額怎么做分錄?我們都知道小規模納稅人企業在申報納稅的時候關于免稅部分,通常都是先正常申報納稅的后期再退回免稅稅款的,相關的賬務處理資料請大家來看看小編老師匯總的會計分錄.

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小規模免稅銷售額怎么做分錄?

1、先按正常征稅處理:

借:銀行存款(或現金)

貸:主營業務收入

應交稅費-應交增值稅

2、季度末按實際銷售額確認是否減免,如果未超過規定的9萬元:

借:應交稅費-應交增值稅

貸:營業外收入

3、如果超過9萬元,則申報納稅:

借:應交稅費-應交增值稅

貸:銀行存款(或現金)

4、依據《財政部國家稅務總局關于暫免征收部分小微企業增值稅和營業稅的通知》財稅〔2013〕52號文件精神,對增值稅小規模納稅人中月銷售額不超過2萬元的企業或非企業性單位,暫免征收增值稅.

小規模免稅銷售額怎么做分錄?

企業采購物資的進項稅怎么抵扣?

企業采購物資等,按可抵扣的增值稅額,借記本科目(應交增值稅--進項稅額),按應計入采購成本的金額,借記"材料采購","在途物資"或"原材料",

庫存商品"等科目,按應付或實際支付的金額,貸記"應付賬款"、"應付票據"、"銀行存款"等科目.購入物資發生的退貨,做相反的會計分錄.

由運輸單位造成的采購物資短缺,運輸單位予以全額賠償的,應借記"銀行存款"等科目,貸方按這部分物資的價款由"待處理財產損益"轉出,按這部分物資的增值稅由"應交稅費---應繳增值稅(進項稅額轉出)"予以轉出.

小規模免稅銷售額怎么做分錄?綜合以上內容所述,其實我們都知道小規模納稅人企業季度銷售額沒有超過9萬元的是可以免征增值稅的,但是在申報納稅的時候還是需要正常申報才可以,免稅的稅款會退回給企業,會計分錄上可以計入營業外收入科目;更多關于小規模賬務處理的資料請大家來本網站試試.

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