你好,沒(méi)錯(cuò)的,就是你這么理解的
公司營(yíng)業(yè)收入1000萬(wàn),然后業(yè)務(wù)招待費(fèi)用報(bào)銷有10萬(wàn),按照業(yè)務(wù)招待費(fèi)用不能超過(guò)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的千分之五,超過(guò)的5萬(wàn)是不是可以不要發(fā)票,就算就發(fā)票也不能抵扣所得稅
企業(yè)匯算清繳時(shí)做納稅調(diào)整,業(yè)務(wù)招待費(fèi)扣除比例按銷售收入千分之五扣除,那這個(gè)銷售收入是對(duì)應(yīng)報(bào)表上的哪個(gè)信息,是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入嗎
匯算清繳時(shí),去年發(fā)生業(yè)務(wù)招待費(fèi)100萬(wàn),按照60%扣除是60萬(wàn),按照收入的千分之五是70萬(wàn),那么業(yè)務(wù)招待費(fèi)實(shí)際稅前扣除金額是多少?@郭老師
業(yè)務(wù)招待費(fèi)的扣除比列!我去年全年的營(yíng)業(yè)收入是1800萬(wàn)那它的千分之五就是9萬(wàn)我是不是計(jì)入業(yè)務(wù)招待費(fèi)的金額不超15萬(wàn)(15萬(wàn)×60%=90000)就可以合理不用納稅調(diào)增呢?
老師如果業(yè)務(wù)招待費(fèi)在營(yíng)業(yè)收入的千分之8.3的話假如不含稅營(yíng)業(yè)收入是3000萬(wàn),那么招待費(fèi)最高能入賬3000萬(wàn)*8.3‰=249000元可以入賬,這種情況匯算清繳時(shí)還得調(diào)增249000*40%=99600元,那么調(diào)增的到時(shí)也得補(bǔ)交企業(yè)所得稅呀是這樣理解吧
個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還需要交增值稅嗎?稅額怎么計(jì)算?
合同取得成本為什么不計(jì)入當(dāng)期損益
盈利能力的理論基礎(chǔ)有什么,指的不是比率分析概念
老師,假如我是100%轉(zhuǎn)讓股權(quán),凈資產(chǎn)是100,投資額是200,如果按平價(jià)轉(zhuǎn),是按100還是200呢?
老師好~想咨詢下,收到員工提交的通訊服務(wù)發(fā)票~這種可以直接報(bào)銷入賬嗎?發(fā)票是預(yù)存款發(fā)票?這種和預(yù)付卡的發(fā)票 有什么區(qū)別嗎?
老師,一般結(jié)轉(zhuǎn)成本按照銷售收入的多少結(jié)轉(zhuǎn)
老師我家賣了一臺(tái)設(shè)備,有型號(hào)18萬(wàn)監(jiān)測(cè)費(fèi)2萬(wàn),但是客戶要求先開(kāi)15萬(wàn)的,那個(gè)單位數(shù)量,單價(jià)那怎么寫(xiě)
老師您好!電腦原值5000元,殘值率0%,直線法折舊,折舊年限3年,企業(yè)所得稅匯算時(shí),需要注意什么?需要調(diào)增嗎?
計(jì)提會(huì)影響到利潤(rùn)表的數(shù)據(jù)嗎
新接手一個(gè)公司,這公司一直沒(méi)開(kāi)通全電發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在如何開(kāi)通呢?
那比如我這個(gè)第四季度庫(kù)損的,到時(shí)我不申請(qǐng)退企業(yè)所得稅,等匯算清繳時(shí)可以和這個(gè)調(diào)增的數(shù)據(jù)互抵扣不
沒(méi)問(wèn)題呀,這個(gè)可以相互抵的
謝謝老師
沒(méi)事,幫忙給個(gè)五星好評(píng),多謝