預支借,其他應收款,貸,銀行存款200, 發工資 借,應付職工薪酬工資,貸,其他應收款200,銀行存款。
老師你好,比如公司11月份工資是12月發放,在11月份計提工資,12月實際發放工資的時候才計提工會經費,對嗎?在11月份計提工資的時候不需要計提工會經費吧!
老師11月初計提11月份的工資是嗎,15號發放10月份的工資。我想問計提11月份工資的時候這個時候工資表還沒出來呀?怎么知道
老師您好 我們11月的工資12月發的,11月的時候計提工資40500元,有個同事11月預支了工資2000元,那我計提工資的分錄怎么做呀?
老師我工資表打的是11月份,然后在12月份開的,然后所屬期也放在了12月,我做賬時候,這個工資應該計提11月工資還是12月份的!
一個員工11月20號離職了,11月10號就正常發放了他10月份的工資,11月20號當天又發放了他11月份的20天工資,我現在在做11月份的憑證,請教:11月這20天的工資我該怎么做賬呢?提前預支工資??
老師,匯算清繳小微企業。請問一下A107040這個表還要選擇的嘛? 還有A105060廣告費和業務宣傳費跨年度納稅調整明細表,要是沒有業務宣傳費不選擇這個表行不行
工商年報里,有個企業及時信息申報,這個要保存并公示嗎?
請問法院的判決書跟開具的過付款票據,能作為土地增值稅清算扣除憑證嗎
老師,匯算結束,企業成本倒掛,有黃色預警,匯算結束會被抽查么
出口發票開具時間是25年3月,報關時間也是25年3月,現在5月做出口退稅申報。申報年月選幾月?
老師,我們是做物流的,現在把車賣給個體戶老板了。這個賣車發票怎么開啊
剛剛審核了合同,原先爭議解決方式是在南京仲裁,后來客戶把南京改成了臨沂,就改了這兩個字但是沒告知乙方,乙方審核時也沒發現,導致簽了合同,那這份仲裁協議還有效嗎
老師,我公司要注銷公司,但名下還有車輛一臺,原價50萬,折扣了20萬,剩余價值30萬,當初來時抵扣了進項稅,現我把剩余價值賣了35萬,請問以前抵扣了的增值稅要怎么處理,價格多了5萬,要怎么處理,會計分錄怎么處理
老師,客戶要求開設計服務*亞克力板設計的票,單位要開塊,不行吧
老師,現在的普通電子發票可以放在WORD文檔里打印出來做賬嗎?
老師這個是預支工資的計提和發放對吧?工資5000,那我是不是計提4800,然后發放的時候也是4800.對嗎?
沒有計提工資 預支和支付的 計提5000發放4800。
好的 我看一下
可以的,可以看一下的。
老師 如果我沒有計提工資的情況下,發放工資的時候直接寫成借 管理費用-銀股份職工薪酬,貸 應付職工薪酬-工資 借 應付職工薪酬工資 貸-銀行存款 這樣對嗎?
可以的,可以這么做的。
可是我的余額為什么會不對呢?
借其他應收款200貸銀行存款200 借管理費用,工資 貸應付職工薪酬,工資5000, 借,應付職工薪酬工資5000, 貸其他應收款200, 貸銀行存款4800。具體的哪一個不對,哪一個還不明白。
老師,我下午看看再給您說好不?可能這個跟那個利息費用有關系,下午您幫我看一下
可以的 到時候下午回復我
老師您好!我現在是賬上的余額跟銀行存款余額相差261.2元 這個261.2是銀行利息 以我個人的名義貸款,公司用呢!這個每個月要還還利息,但是這個利息是直接從我銀行卡扣除了,所以公司還我就行,所以老師您看我是哪里出錯了?
銀行轉給你 你給企業 你還錢給銀行是這個意思嗎 公司給你利息沒有 如果沒有 借銀行存款貸其他應付款你
對,是的老師,我還銀行利息,公司還我利息
對的,我寫的分錄就是借 銀行存款 貸 其他應付款-我
公司只給給你利息 借財務費用貸銀行存款
老師您好!如果銀行給的利息,那我是不是就應該借銀行存款,貸財務費用-利息費用?
借銀行存款,借財務費用利息收入負數。