是的,那個可以稅前扣除的
老師 去年的成本未確定發票 今年匯算清繳前取得了發票 開票也是今年匯算清繳前開的 ,可以所得稅稅前扣除的文件號有嗎?老師
老師您好!2023年度的職工薪酬在次年匯算清繳前發放可以企業所得稅稅前扣除嗎?!謝謝!!
老師,年終獎可以在匯算清繳前,交企業所得稅前扣除?
老師,23年的成本發票在24年所得稅匯算清繳前取得,日期是24年,可以做23年的成本嗎,需要調增嗎
請問老師,本年(24年)的業務未取得發票,但基于權責發生制做了會計處理,在所得稅匯算清繳時(25年5月)取得了該筆業務的發票,但開票時間是25年4月,這樣得話本次匯算清繳時可以稅前扣除嗎?
老師 一般納稅人注冊資金1000萬 實收資本415萬 轉讓35%股權 以3524000轉讓 申報 溢價為24000元 繳納個稅4800元 現在稅務風險要繳納40多萬的個稅 我公司可以以實收資本的35% 145.25萬為基礎溢價24000元轉讓嗎
老師,如果是一般納稅人,有開出去專票,也有開出去普票,繳稅的時候有什么不同,開普票會少交稅嗎
老師,購買汽車,可以用復印件入賬吧
公司買辦公樓,支付房款,借預付賬款1000萬,貸銀行存款1000萬 年底才能投入使用,現在收到房款發票,如何入賬 現在支付的裝修費如何入賬
老師,現在印花稅是不需要計提了嗎?
老師 內賬是不是也是坐一整套賬?只是有的可能沒有發票 但是一樣的做法
老師,我們公司要做股權變更,稅局要看往來明細賬,有一筆往來款是公司出納,出納掛了幾百萬的往來是借款,這種要怎么像稅局解釋比較好?
我們給對方開票說不含稅小數點太多含稅價3050不含稅價3050/1.13=2699.115044,這個怎么辦他們按不含稅入賬
公司章程在哪里可以下載
老師,那個鋼管租賃公司鋼管租出去后。對方給遺失了。這個發票怎么開好,帳務怎么處理?
如果是茶葉,可以嗎
只要是跟公司經營相關的就可以
我的意思是茶葉如果是做招待費的情況,還能稅前扣除嗎?
可以正常按招待費的限額扣除
我們在那個開票系統里面是沒有開發票的嗯,公司的話就是有投資,投資的話做的是投資收益也可以按嗯,招待費限額扣除嗎?
沒有收入就全額做納稅調增就行
沒有收入額的話,可以按照業務招待費的60%扣除嗎?
那個不行的,只有籌辦期才可以,