同學,你好 設計公司主營業務成本是0 這個有問題,應該把人工工資做到主營業務成本里面的 如果你有利潤,就是收入-成本-費用-其他,還有余額,就是要繳納所得稅。
財務報表按季申報填利潤表的時候是不是營業成本那里填主營業務收入跟其它業務收入管理費用那里填管理人員的工資,辦公室的水電費,房租,辦公用品,固定資產折舊填這寫數據是不是都是要有票才填進去,沒有票就不能填進去申報是嗎?
老師 你好 請問 企業所得稅匯算清繳中的營業成本指的是??因為我們公司沒有主營業務成本 只有員工薪資 社保 公積金 報銷等費用 沒有其他成本 我應該怎么填寫
請教一下各位大佬,我們是物業服務公司,項目上各個小區的人工工資,可以直接計入主營業務成本嗎?還是需要勞務成本科目過渡下,等開票確認收入的時候再結轉成本,但是這樣操作的話,資產負債表這個勞務成本我就得計入存貨,我們并沒有存貨,因為我們開票需要甲方審核同意才能開,沒有開票不確認收入這個工資成本還不能抵扣企稅,就感覺直接入主營業務成本會比較好,不知道這樣可以不
填寫預繳所得稅利潤表的時候設計公司主營業務成本是0因為都是員工工資房租是不是開票的主營業務收入就要繳納所得稅?但是我們自己接單就是沒有成本票都是員工工資啊,這怎么回事
老師您好,去年年報利潤是-594370.83,但是因為有異地工程預繳稅款時所得稅自動預繳了519.26,那么不退稅的話就要調增604756.03,可是這個金額有點大要怎么調整?主營業務成本基本都是勞務費。望指導謝謝!
老師好,我們公司要搬家,我在四月分支付了2025年9-12月的房租和物業費,還有裝修管理費,以上費用都沒有給發票,,發票后期會給開但我們銀行已全部支付,我應該怎么做賬呢,需要完整的分錄
請問發現去年運保費的發票做了銷售費用,今年調賬可以增加今年的費用嗎?還是記未分配利潤調增去年的利潤?
老師,我們銷售的貨物我申報了未開票收入,但是客戶一直未付款老板不讓開發票給他們,這個申報的未開票?時間限制的嗎
老師,我們是一般納稅人,收到退付個稅手續費21.23元,要用21.23除以1.06再乘以0.06來交增值稅嗎
老師好,生活美容服務養生服務,主要是做身體,減肥美容之類的,目前是個體想轉為公司,請老師給點見意
老師,一個項目是簡易征收,除了勞務費發票進項不能抵扣,其他費用發票能正常抵扣吧?
老師,出口退稅企業,不能夠視同內銷的是不是就是要開13個點的稅
我們公司是個貿易公司,最近接到稅管員通知,讓將手里的紙質發票作廢,我們已經通過開票軟件將之前的紙票作廢了,但是今天又接到通知,讓同時作廢相應的發票種類,請問這個種類在哪里作廢呀?
我們公司去年賣了車,今年稅務局說高買低賣,要我們補收入,更正去年增值稅申報表補稅,那我去年的財務報表是否需要同步更正。
老師公司24年個稅去年12月份的我多申報了7000,然后員工多交了個稅70來元,但25年1月發12月的工資只發了2000剩下的5000在今年4月才發放給員工,我這次申報4月的個稅該怎么申報呢?
你的意思是結轉??房租工資水電物業怎么結轉成本?分錄怎么做
同學,你好 不是。 人員工資分錄 借:主營業務成本-人工 貸:應付職工薪酬 借:應付職工薪酬 貸:銀行存款 房租水電物業,是做到管理費用的
人工之前都是做管理費用的,現在做人員工資,那設計公司全職會計工資也做主營業務成本還是管理費用??
同學,你好 不是,設計人員的工資做到成本,其他人員的工資做到費用
公積金社保都算主營業務成本對吧
同學,你好 對的,設計人員的都入成本
之前代理記賬做的全部下管理費用的人工工資是不是要做調整?是做反分錄還是紅字??
同學,你好 以前年度的不用調整,之后按照成本做就行了
今年的八月之前代理記賬做的,一月份到八月份是不是要調整成主營業務成本?。
同學,你好 嗯,可以調整 借:管理費用? 負數 借:主營業務成本?
計提工資調整還是計提和繳納都要到分錄?
同學,你好 就是計提的調整
借管理費用負數貸應付職工薪酬負數,借主營業務成本-人工貸應付職工薪酬對吧??
同學,你好 嗯嗯,可以的