借固定資產(chǎn)清理13萬, 累計(jì)折舊17萬, 貸固定資產(chǎn)30萬, 借銀行存款1萬, 貸固定資產(chǎn)清理1萬/1.13 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)1萬/1.13×13% 借營業(yè)外支出貸固定資產(chǎn)清理13萬-1萬/1.13。
老師,我有個(gè)問題要咨詢下,我們這固定資產(chǎn)賣了,售價(jià)50萬,這批設(shè)備已經(jīng)提完折舊了,這批固定資產(chǎn)原值是130萬,折舊125萬,殘值5萬。我記會(huì)計(jì)分錄這樣記對(duì)嗎? (1)借方:固定資產(chǎn)清理 5萬 累計(jì)折舊 125萬 貸記:固定資產(chǎn) 130萬 (2)借:銀行存款 50萬 貸記:固定資產(chǎn)清理 442477.88 應(yīng)交稅金 57522.12 (3)借:固定資產(chǎn)清理392477.88 營業(yè)外收入392477.88 。 我想問那我營業(yè)外收入記392477.88元,稅金就和我繳稅對(duì)不上了,繳費(fèi)數(shù)對(duì)上了,營業(yè)外收入不對(duì),我哪里錯(cuò)了
公司小規(guī)模納稅人,有固定資產(chǎn),一輛車,原值6萬元,累計(jì)折舊1萬元,9月賣出了3萬元,取得二手車銷售發(fā)票3萬,固定資產(chǎn)清理的分錄怎么做?
老師,16年購入固定資產(chǎn)20萬元,折舊年限8年,已經(jīng)折舊完成,要做資產(chǎn)處置,沒有殘值的情況下計(jì)提折舊是不是也是20萬,但是現(xiàn)在賬上原值是20萬,累計(jì)折舊是15萬,那我處置分錄 借:累計(jì)折舊 15 貸:固定資產(chǎn)原值 20 您看有差額記哪里,應(yīng)該是不是少計(jì)提折舊了呢 要不然怎么累計(jì)折舊額不是20呢
老師請(qǐng)教 車輛固定原值50萬,累計(jì)折舊30萬,剩余價(jià)值20萬。固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓后得到15萬,損失5萬。那這個(gè)就是處置剩余固定資產(chǎn)有營業(yè)外收入,也有營業(yè)外支出了。這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么做 ? 1、借:固定資產(chǎn)清理 20萬 ,累計(jì)折舊 30萬, 貸:固定資產(chǎn) 50萬 。 2、 銀行收到轉(zhuǎn)入的15萬元。 借:銀行存款 15萬 ,貸:固定資產(chǎn)清理 15萬。 3、轉(zhuǎn)讓使用過的固定資產(chǎn)損失5萬, 借:營業(yè)外支出 5萬 ,貸:固定資產(chǎn)清理 5萬 。 對(duì)吧 ? 那怎么體現(xiàn)營業(yè)外收入的會(huì)計(jì)分錄 呢
老師,我們公司前幾年購買的汽車今年賣了,當(dāng)時(shí)入的賬面價(jià)值是451900,目前累計(jì)折舊380770,還有71130未折舊,賣了10萬元,相關(guān)的會(huì)計(jì)分錄我想寫 借:固定資產(chǎn)清理 71130 累計(jì)折舊380770 貸:固定資產(chǎn)451900 把未計(jì)提的先轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理 然后借:銀存10萬 貸:固清10萬 最后把10萬與71130的差額 借固清 貸營業(yè)外收入,可以嗎?
老師您好!往年應(yīng)付帳款暫估沒收到發(fā)票,匯算清繳調(diào)增后怎樣平暫估,會(huì)計(jì)分錄怎么寫?
有勞務(wù)資質(zhì)的勞務(wù)分包公司可以干包工包料的活嗎簽了一個(gè)合同是包工包料
請(qǐng)問,小規(guī)模納稅人,這個(gè)月申報(bào)的勞務(wù)工資人數(shù)300多人,這么多人有啥影響嗎
老師,驗(yàn)資證明是啥了
老師您好,請(qǐng)了一個(gè)人只需要他上兩個(gè)月班,這種情況怎么發(fā)工資,需要申報(bào)嗎怎么申報(bào)
老師,早上好,我們公司是一家貿(mào)易型出口企業(yè),在增值稅未申報(bào)的情況下,可以先操作申請(qǐng)出口退稅嗎?
老師我是執(zhí)行小會(huì)計(jì)準(zhǔn)則做賬的,24年底計(jì)提了所得稅但是不用交稅,我也做了匯算清繳,但是應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅有余額怎么處理
債權(quán)轉(zhuǎn)讓導(dǎo)致發(fā)票流和資金流不一致,應(yīng)該怎么辦?
老師,我們的個(gè)體注銷了,我查了下,變成別人的了,曾用名是我們的 怎么回事
個(gè)體戶,法人把錢轉(zhuǎn)到外包公司的賬上,外包公司給員工發(fā)工資,憑證該如何做
這筆營業(yè)外支出金額,匯算清繳需要納稅調(diào)增嗎?
一之前購買的有發(fā)票不需要的不用
沒有明白,剛才那句話,之前購買時(shí)有發(fā)票
之前購買的時(shí)候這個(gè)車有沒有發(fā)票?有發(fā)票就可以呀。
有發(fā)票的,就是說,公司里購車發(fā)票,這筆營業(yè)外支出就不用做調(diào)增 ,對(duì)嗎
那賣車的這1萬元,申報(bào)時(shí)填寫到哪里?
是的 13%銷售貨物里面
我公司是小規(guī)模,這1萬的處理車款,季度不超30萬還享受增值稅減免嗎?
可以的呀,第10欄里面填寫就是。
上面的稅率也得修改一下,13%改成1%
這樣,處理車當(dāng)月,所得稅收入和增值 稅收入不相符了,是嗎
增值稅報(bào)這筆收入時(shí),是1萬/1.01申報(bào),可以直接申報(bào)1萬賣價(jià)嗎
是的 不可以,要填寫不含稅金額