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我們香港A公司和客戶的香港B公司簽的合同,用我們大陸C公司的名義采購和出口報關。 貨款是香港B公司打給A公司了,提單上的境外收發貨人是B,老板說這單不退稅了。香港A公司也不會打款給大陸C公司,賬務稅務怎么操作?

2024-12-13 08:58
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2024-12-13 08:59

需要轉內銷借銷售費用貸主營業務收入,應交稅費,應交增值稅銷項。

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快賬用戶3967 追問 2024-12-13 09:00

轉內銷,銷售費用二級明細是什么? 不用開銷售發票嗎? 那這個銷售費用太大了吧?十萬美金呢

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齊紅老師 解答 2024-12-13 09:02

你好二級科目贈送 不開發票的

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快賬用戶3967 追問 2024-12-13 09:04

銷售費用會不會太大了,有風險嗎?十萬美金嘞。 進項可以抵扣吧, 報稅怎么報?

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齊紅老師 解答 2024-12-13 09:04

沒有風險的,你不能一直掛著往來科目吧?

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齊紅老師 解答 2024-12-13 09:05

真實的業務,你怕什么風險?進項可以抵扣 13%銷售貨物第5列,第6列里面填寫。

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快賬用戶3967 追問 2024-12-13 09:06

是的,如果開票收不到款就一直掛賬。 那贈送算是贈送給香港A公司了嗎? 進項可以抵扣吧

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齊紅老師 解答 2024-12-13 09:08

可以的,可以抵扣的。

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快賬用戶3967 追問 2024-12-13 09:13

好的。 還有就是現在我們和國外簽合同,老板老是用香港公司名義簽,然后實際是大陸公司出口,比如香港公司和國外簽10萬歐元的合同, 實際是大陸公司出口,報關單上境內收發貨人是大陸公司。 然后香港公司收外貿貨款10萬歐元, 打給大陸公司9萬歐元。 報關單上也是9萬歐元, 單證做的抬頭是大陸公司對香港公司的抬頭,大陸公司來退稅, 可以嗎?

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齊紅老師 解答 2024-12-13 09:15

境內公司發給的是香港公司嗎?

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快賬用戶3967 追問 2024-12-13 09:18

實際是直接發給國外的。目的港運抵國都是國外客戶

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快賬用戶3967 追問 2024-12-13 09:18

不是先發給香港公司,再香港發給國外。 老板說這是三方貿易,是允許的

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齊紅老師 解答 2024-12-13 09:20

沒遇到過這樣的,不好意思

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快賬用戶3967 追問 2024-12-13 09:22

好的謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-12-13 09:24

不用客氣,工作愉快。

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需要轉內銷借銷售費用貸主營業務收入,應交稅費,應交增值稅銷項。
2024-12-13
你好,視同內銷,做賬時候做出銷項稅額來
2024-12-11
A 公司申請出口退稅可能會存在問題。 根據出口退稅的相關規定,申請出口退稅需要滿足一定條件,其中包括報關單上的發貨人必須與收匯及申請退稅的單位一致。在這種情況下,提單的抬頭是 B 發貨給 C 的,而報關單的收發貨人是 A,存在不一致的情況。 出口退稅政策沒有明文規定提單上的發貨人與報關單上的發貨人名稱不一致能否辦理出口退稅,需要具體問題具體分析。如果信息不一致,可能會導致以下后果: 稅局可能認為申請存在錯誤或虛假,從而拒絕退稅申請; 可能需要更長的時間進行核實和審查,導致退稅款項的延誤; 報關單和提單之間的不一致可能被視為違反了相關的貿易合規性要求,這可能會導致稅務或海關機構對貿易活動進行進一步的調查和審查,可能涉及罰款或其他法律后果。 如果想要 A 公司順利申請出口退稅,建議提前與貨代溝通,要求分票報關、分票出具提單,確保提單和報關單的發貨人一致,均為 A 公司。同時,A 公司需滿足其他出口退稅的條件,例如: 必須是增值稅、消費稅征收范圍內的貨物; 必須是報關離境出口的貨物; 必須是在財務上作出口銷售處理的貨物; 必須是已收匯并經核銷的貨物(如果 A 公司屬于非重點監控的五類企業,可以先不需要收匯即可退稅,但需在次年 4 月份退稅最晚期限截止前收回外匯貨款;對符合規定的 9 類不能收匯貨款的情況,提供證明材料可以視同收匯)。
2024-11-11
你好!根據《中華人民共和國海關進出口貨物報關單填制規范》中對“境外收貨人”的填報規定,境外收貨人通常指簽訂并執行出口貿易合同中的買方或合同指定的收貨人。在三方貿易中,即使最終收貨人是國外C客戶,但如果合同是與香港 B 公司簽訂的,那么在報關時境外收貨人應填寫香港B公司
2024-11-29
那你這種情況的話,你可以填寫B公司,但是實際出口的那個人和收貨人可能有差異的話,到時候那邊會要求提供說明,到時候如實提供就行了。
2022-08-09
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