需要轉內銷借銷售費用貸主營業務收入,應交稅費,應交增值稅銷項。
老師,我們是有自營出口權的深圳A公司,需要國外客戶把貨款付到(香港B公司在內陸開設的離岸賬戶上),然后再從香港B公司的離岸賬戶付款給我的深圳A公司,報關出口給香港B公司,這樣算是收匯嗎,是否可以正常退稅?
客戶A是境內公司,跟香港公司B簽的訂單,香港公司跟境內C公司采購產品,C公司出口報關,貨物不經過香港出口到德國,客戶A不肯提供境外收貨人信息,且提單也會遮擋收貨人信息。C公司的出口報關單的境外收貨人能填B香港公司嗎?
我們跟香港A公司簽合同發貨給馬來B公司,報關單我們是發貨人,馬來B公司是收貨人,提單上香港A公司是發貨人,馬來B公司是收貨人,收匯是香港A公司打款,請問這種情況出口發票開具的話收貨人是香港A公司還是馬來B公司?可以申請出口退稅嗎?
就是我們有大陸公司A和香港公司B,香港公司B和國外客戶C簽的合同,C付款給B,然后B再付款給A,提單的抬頭是B發貨給C的,報關單的收發貨人是A, A申請出口退稅可以嗎?
就是我們大陸公司和香港公司簽的合同,但是報關單上境內收發貨人是大陸公司,實際發貨也是大陸公司,提單這個shipper是香港公司,收貨人是國外客戶,大陸公司申請退稅可以嗎?
申報個稅的時候專項扣除要怎么操作,然后需要注意哪些?
你好,我們是國際貨物運輸代理企業,現在有些付給國外司機的運費?這個我要以什么形式入賬。
老師,25年1月份支付公司25年1--12月份,場地租賃費14萬 借:長期待攤 14萬 貸:銀行存款14萬 借:管理費用-場地租賃費1.1666 貸:長期待攤:1.1666 這樣對不對?
你好,老師,我公司收到稅務局電話,是說做納稅評估,也不是專管員,說要看一下賬,我們問了他們也沒說要準備啥,就說到時候他們要什么我們在提供就行。像這種情況我們還是第一次遇到,一般稅務局會看什么,我們需要準備什么。我們是一家銷售商品的公司。
老師,對方幫我公司做勞務含貨款,支付的草坪款,銀行存款支付了10萬,但是沒有開發票給我,我要怎么做分錄?
固定資產為0,車輛加油費可以計入交通費嗎
老師,收到法人轉進來的投資款,除了做這個分錄: 借:銀行存款 貸:實收資本 還需要做其他分錄嗎?比如印花稅怎么體現呢?
老師,24年收到發票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發票?
有勞務資質的勞務分包公司接了一個包工包料的活,能干嗎,合規嗎?
增值稅計算方法怎么看是屬于簡易計稅方法?
轉內銷,銷售費用二級明細是什么? 不用開銷售發票嗎? 那這個銷售費用太大了吧?十萬美金呢
你好二級科目贈送 不開發票的
銷售費用會不會太大了,有風險嗎?十萬美金嘞。 進項可以抵扣吧, 報稅怎么報?
沒有風險的,你不能一直掛著往來科目吧?
真實的業務,你怕什么風險?進項可以抵扣 13%銷售貨物第5列,第6列里面填寫。
是的,如果開票收不到款就一直掛賬。 那贈送算是贈送給香港A公司了嗎? 進項可以抵扣吧
可以的,可以抵扣的。
好的。 還有就是現在我們和國外簽合同,老板老是用香港公司名義簽,然后實際是大陸公司出口,比如香港公司和國外簽10萬歐元的合同, 實際是大陸公司出口,報關單上境內收發貨人是大陸公司。 然后香港公司收外貿貨款10萬歐元, 打給大陸公司9萬歐元。 報關單上也是9萬歐元, 單證做的抬頭是大陸公司對香港公司的抬頭,大陸公司來退稅, 可以嗎?
境內公司發給的是香港公司嗎?
實際是直接發給國外的。目的港運抵國都是國外客戶
不是先發給香港公司,再香港發給國外。 老板說這是三方貿易,是允許的
沒遇到過這樣的,不好意思
好的謝謝老師
不用客氣,工作愉快。