你好,視同內銷,做賬時候做出銷項稅額來
老師,我們是有自營出口權的深圳A公司,需要國外客戶把貨款付到(香港B公司在內陸開設的離岸賬戶上),然后再從香港B公司的離岸賬戶付款給我的深圳A公司,報關出口給香港B公司,這樣算是收匯嗎,是否可以正常退稅?
我們跟香港A公司簽合同發貨給馬來B公司,報關單我們是發貨人,馬來B公司是收貨人,提單上香港A公司是發貨人,馬來B公司是收貨人,收匯是香港A公司打款,請問這種情況出口發票開具的話收貨人是香港A公司還是馬來B公司?可以申請出口退稅嗎?
就是我們有大陸公司A和香港公司B,香港公司B和國外客戶C簽的合同,C付款給B,然后B再付款給A,提單的抬頭是B發貨給C的,報關單的收發貨人是A, A申請出口退稅可以嗎?
就是我們大陸公司和香港公司簽的合同,但是報關單上境內收發貨人是大陸公司,實際發貨也是大陸公司,提單這個shipper是香港公司,收貨人是國外客戶,大陸公司申請退稅可以嗎?
大陸A公司和香港B公司簽的外貿合同,報關單上境內收發貨人是大陸A公司,實際發貨也是大陸A公司。 現在首單出口退稅核查,讓提供資料。提單這個shipper是香港B公司,收貨人是國外C客戶,大陸A公司申請退稅可以嗎?
申報個稅的時候專項扣除要怎么操作,然后需要注意哪些?
你好,我們是國際貨物運輸代理企業,現在有些付給國外司機的運費?這個我要以什么形式入賬。
老師,25年1月份支付公司25年1--12月份,場地租賃費14萬 借:長期待攤 14萬 貸:銀行存款14萬 借:管理費用-場地租賃費1.1666 貸:長期待攤:1.1666 這樣對不對?
你好,老師,我公司收到稅務局電話,是說做納稅評估,也不是專管員,說要看一下賬,我們問了他們也沒說要準備啥,就說到時候他們要什么我們在提供就行。像這種情況我們還是第一次遇到,一般稅務局會看什么,我們需要準備什么。我們是一家銷售商品的公司。
老師,對方幫我公司做勞務含貨款,支付的草坪款,銀行存款支付了10萬,但是沒有開發票給我,我要怎么做分錄?
固定資產為0,車輛加油費可以計入交通費嗎
老師,收到法人轉進來的投資款,除了做這個分錄: 借:銀行存款 貸:實收資本 還需要做其他分錄嗎?比如印花稅怎么體現呢?
老師,24年收到發票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發票?
有勞務資質的勞務分包公司接了一個包工包料的活,能干嗎,合規嗎?
增值稅計算方法怎么看是屬于簡易計稅方法?
關鍵是那筆貨款是我們香港公司收到了。老板不會把香港公司收到的那筆貨款打到我們大陸C公司。 正常不應該是我們香港公司再把貨款打給大陸公司嗎?
正常是那樣的,即使不打,大陸公司銷售貨物了也要做收入、繳納增值稅
那我就銷項正常做,開票開13個點的普票嗎? 進項可以抵扣勾選吧? 不收款就一直掛賬?
是的,開13個點的普票,進項稅可以抵扣,收不到款一直掛著應收賬款。
好的。這個視同內銷是因為那個提單的境外收發貨人不是我們嗎?不算出口?
款不打給你們就沒法退稅,算內銷。
就是必須收匯了,才算出口是嗎?
必須收匯才算出口。