你好,你們是不是弄錯了,一般納稅人生效是當月1日,或者次月1日生效。你們11號?
老師好,請問小規模納稅人,10月9日開普票5742.57,10月20日升成一般納稅人了,10月25日開專票35萬,但是專票都作廢了,現在11月報增值稅怎么報呢?升成一般納稅人之前的電子普票5742.27,還免稅嗎?怎么申報?
您好!我公司9月份注冊小規模納稅人,11月份升一般納稅人,11月就開票了,我現在要到大廳申報,我需要帶什么,10月份的小規模納稅人申報表做好了,現在不知道11月份一般納稅人申報需要什么
老師,我這個公司這個月開始由小規模轉為一般納稅人,轉一般納稅人夠現在增值稅稅率是多少?我需要開票,不知道按哪個稅率開
老師,請問我們12月7號從小規模升為一般納稅人。申報房產稅跟土地使用稅的時候,能否11月份前的按照小規模申報,能夠減半征收。12月份再按照一般納稅人去申報房產稅跟土地使用稅?該怎么申報?
老師,12月1日起認定為一般納稅人,我是12月還是1月開始申報增值稅預繳月報呢?之前是小規模,開票開超了,強制升了一般
老師,25年1月份支付公司25年1--12月份,場地租賃費14萬 借:長期待攤 14萬 貸:銀行存款14萬 借:管理費用-場地租賃費1.1666 貸:長期待攤:1.1666 這樣對不對?
你好,老師,我公司收到稅務局電話,是說做納稅評估,也不是專管員,說要看一下賬,我們問了他們也沒說要準備啥,就說到時候他們要什么我們在提供就行。像這種情況我們還是第一次遇到,一般稅務局會看什么,我們需要準備什么。我們是一家銷售商品的公司。
老師,對方幫我公司做勞務含貨款,支付的草坪款,銀行存款支付了10萬,但是沒有開發票給我,我要怎么做分錄?
固定資產為0,車輛加油費可以計入交通費嗎
老師,收到法人轉進來的投資款,除了做這個分錄: 借:銀行存款 貸:實收資本 還需要做其他分錄嗎?比如印花稅怎么體現呢?
老師,24年收到發票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發票?
有勞務資質的勞務分包公司接了一個包工包料的活,能干嗎,合規嗎?
增值稅計算方法怎么看是屬于簡易計稅方法?
做會計需要給公司制定財務規章制度嗎?
去年漏做了一筆收入,在做匯算年報提交系統提示收入比對異常,核實后發現24年漏做了一筆收入,這種情況應該怎么處理?
老師我是打個比方,比如我們開到10號發現馬上要超500萬了,因為每個月金額有點大,就在后面升為了一般納稅人,系統通過后開票也是按一般納稅人開的,但前面有部分是按小規模開的
老師,他應該選的是當月升為一般納稅人,但我們之前開的票是按1%開的
你這比方都把我整懵了。就是小規模納稅人開超500萬,還是按照小規模納稅人申報,但是好像是2015年有個文件,就是關于小規模納稅人偷稅漏稅的,超500萬一點可以,但是如果惡意開了1000萬,那可能就是偷稅漏稅了。
這個度需要自己把握,大部分企業都是開到490萬的時候,就不開了。
老師,不是這個意思。就是我們在11月的時候開了三十多萬,發現馬上要到500萬了,我們去找專官員協商看怎么辦?因為我們每個月要開幾百萬,專官員就讓11月我們去找他的當天升為了一般納稅人,后面幾百萬的發票稅率是13%,但前面30萬是按1%開的票,現在要申報了不知道怎么申報了
增值稅申報表附表一把1%的開票額自己帶出來了么,如果帶出來了,就按正常的申報。申報后,聯系之前開1%的發票客戶,12月紅沖1%發票,再開正確的13%發票。
但是開紅子發票,之前1%,后面13%,稅率相差太多,沒其他辦法?
你先別考慮稅差,先考慮你們的這個神操作吧,按說當月都該處理的。剛才說了,一般納稅人當月生效,就是當月1日生效,你們就不應該開1%的稅票,現在不處理,稅務局早晚聯系你們的。
是我們先聯系稅務局的,專官員從我們開始升就知道我們開了1%的。謝謝了
好的,祝你學習工作順心順意?。ú恍枰貜土耍?