你們你們同事說的對,因為設(shè)計服務(wù)一般來說是沒有鋼筆的價值大的,除非他用的是明星簽名,這個特許權(quán)使用費比較高
老師我即將去建筑公司,新成立的,有關(guān)增值稅問題請教一下,咨詢別的建筑公司,他們說每個月控制稅負(fù)率2-3%左右,來確定主營業(yè)務(wù)成本一般計稅。 老師我之前在房產(chǎn)不了解,建筑行業(yè)這塊,咨詢另一個公司,他們說分包方給了發(fā)票就入成本,有的時候這個月不用交稅,進項多,就留底,等到那個月收入超過了,就繳納?我原來同事說得每個月均衡著來,我要不稅務(wù)局頂上了,查賬不好了。我都不知道聽誰的了,沒有實際賬可以借鑒,老師我們地處山東!這種情況我該怎么辦? 還有我入成本科目的時候,按照新的會計準(zhǔn)則?入什么科目!工程施工是不是老科目了,還有只要取得了進項發(fā)票我就直接入成本嗎?還是按照同事說的留著均衡一下成本,每個月需要認(rèn)證啊?還是按照一定完工百分比來確定成本?還是有了進項發(fā)票就入賬認(rèn)證,然后留底啊?那個不知道聽誰的,寫個公司新的,我也沒有注意了,不太會弄? 老師這方面的實操嗎?我看好幾個實操您給我推薦下!那個際用的到的! 建筑行業(yè)控制稅負(fù)率嗎? 老師!如果預(yù)收了一筆建設(shè)單位給的款,用不用預(yù)交稅金啊!如果不用怎么入賬,如果用的話,稅務(wù)申報我填到什么哪個位置啊? 就是先預(yù)付給一部分,我們建筑方如果開票給建設(shè)單位?
請問老師,單位舉辦活動,購買了筆、筆袋等物品,順便讓供應(yīng)商在筆袋上寫上單位的名稱,設(shè)計一個好看一點的字體。但是收到對方的發(fā)票寫的僅僅是設(shè)計服務(wù)稅率6%的專票。同事說,購買的主要是物品應(yīng)該分開6%設(shè)計服務(wù)和13%的物品,這樣單位可以抵扣13% 的進項稅的。但是供應(yīng)商說只能開6% 的,請問老師,到底誰說的對呢?相關(guān)的政策依據(jù)是啥?
算進成本里面,那分錄是怎么做
AB公司簽署購銷合同,已發(fā)部分貨,開具部分發(fā)票,由于業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移,B公司要求將已開發(fā)票退回,并退款,將業(yè)務(wù)移交和B公司關(guān)聯(lián)方C公司,對于A公司有什么風(fēng)險
您好,請問2024年有部分資產(chǎn)在2024年6月,或者2024年中途已折舊完,那折舊完的在匯算清繳的資產(chǎn)折舊表中還要填寫嗎?
個人開評審費發(fā)票,增值稅附加稅個稅怎么計算
老師好,小規(guī)模納稅人清理固定資產(chǎn)給個人,可以給他開票嗎?
江蘇這邊 離職人員 社保未減掉 現(xiàn)在結(jié)算期要多交一個月離職人員的 ,還有其他辦法嗎?操作
老師,我們公司在銀行貸了款,每個月的利息以前都是只能開普通發(fā)票給我們,現(xiàn)在是不是有新政策出來了,可以開專用發(fā)票了?進項稅額可以抵扣了?
老師 社保開戶 可以任選一個銀行去開戶嗎?
老師,請把外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報截止日取消了的文件號發(fā)我一下
老師,勞務(wù)派遣公司一般開什么發(fā)票呢?就是我公司與該公司合作,他給我公司指派人
然后,政策的話就是財稅2016年36號文件關(guān)于增值稅征稅范圍,也就是稅收分類編碼的解釋
請問老師具體是哪條呢?我發(fā)給供應(yīng)商重新?lián)Q開。對方要政策依據(jù)。
【財稅2016年36號文件附件1】《營業(yè)稅改征增值稅試點實施辦法》第四十條對混合銷售所下的定義為:“一項銷售行為如果既涉及服務(wù)又涉及貨物,為混合銷售。” 事貨物的生產(chǎn)、批發(fā)或者零售的單位和個體工商戶的混合銷售行為,按照銷售貨物繳納增值稅; 對方如果主要業(yè)務(wù)是銷售貨物的話;提供設(shè)計服務(wù)也需要按照混合銷售開具發(fā)票