您好,這個的話是可能會退還一部分的,這個最后的個稅
老師您好,我家是小規模納稅人也就是以前的個體工商戶,,2019年新的政策落地,我們都非常高興,可是,問當地的稅務局專管員,感覺不是那么明白,說不清楚,所以,我來咨詢老師。就是說商店每個季度開票超過九萬,但不超過三十萬,政策是“免稅”,稅管員說還得繳納個人所得稅。這個說法對嗎?如果需要繳納個人所得稅,在哪個環節交,怎么交?謝謝!我的手機號15542566099老師,我家是小規模納稅人也就是以前的個體工商戶,,2019年新的政策落地,我們都非常高興,可是,問當地的稅務局專管員,感覺不是那么明白,說不清楚,所以,我來咨詢老師。就是說商店每個季度開票超過九萬,但不超過三十萬,政策是“免稅”,稅管員說還得繳納個人所得稅。這個說法對嗎?如果需要繳納個人所得稅,在哪個環節交,怎么交?謝謝!我的手機號15542566099
個體工商戶,核定征收的, 今天打電話給我說我定額3萬元的, 意識我定額低了,經驗所得需要繳納3%還是多少錢。 但是我季度是沒有超過45萬元的,比如我開了43萬不含稅發票,我就是按43萬的數據申報的,也是交了增值稅和個人經營所得的,就是今年免稅就是交了個人經營所得就是!這樣子我要去稅務問問嘛?
你好 老師 我們個體戶 第一季度開了四十多萬 因為之前是核定征收 現在被告知開超了 要改為查賬征收 這樣要交好多好多個稅, 最后實在沒辦法只能交稅的時候, 后面月份我可不可以整一些成本票 少開一些收入票或者不開票 明年匯算清繳的時候把這個季度多交的幾萬塊錢退稅退回來
老師,我有個問題:有一家公司,23年10月成立的,12月開了對公賬戶,開了一張發票1萬,但是前會計沒建賬,23年四季度增值稅按收入報的,企業所得稅填了個收入,填了個利潤-1260,其他都沒數。匯算清繳也報了,我不打算去改23的數了,想從24年1月重新給他建賬。問題來了:24年1月收到了12月開的1萬發票的回款,我現在該怎么做這筆分錄?還有我不管23年的賬了這樣可以嗎?謝謝
你好,老師,請問我家是個體工商戶,之前的業務都少,每個季度都不超過12萬,現在來了一單很大的生意,需要我開47萬的發票,現在年末了,我這季度還沒開發票呢,我除了需要交(47-30)*1%=1700的增值稅外,還需要繳納多少的個人所得稅,我之前其他季度都沒超過12萬,我年末的時候匯算清繳會給我退一部分嗎
企業哪些科目屬于金融資產,金融資產和經營資產如何區分呀?
民非企業,員工報銷的快遞費,油費和公司電話費、辦公用品、稅控盤費、車險、車船稅等等入現金流量表里的哪個項目?是入購買商品、接受服務支付那一項目嗎?如圖所示
合伙企業經營所得是按月申報還是按季度申報呀?需要報財務報表嘛?
請問老師,老板讓我虛開10萬的增值稅專用發票,給對方單位抵稅,對方單位給老板幾千塊錢,老板堅持讓我開,我講了所有要害都不行,并且命令我盡快解決,這種有沒有什么解決辦法
請問個體戶需要交哪些稅?有什么優惠政策?
公司通過起訴收到的貨款中含有利息費用,需要開具發票嗎,是含在貨款里嗎,另外簽合同是分公司,但是法院劃扣到總公司的款,發票是開分公司還是總公司的發票?
老師為什么貨款當日結清,還要先記應收賬款呢
老師,請問a公司的股東是b公司和c公司,a公司有利潤時,打到b公司,a公司交企業所得稅和個人所得稅么,b公司交企業所得稅和個人所得稅么
老師您好注冊新的公司步驟
在我小規模期間我采購了這批貨物回來我并未在我小規模期間進行銷售,也沒有按小規模的征收率開具發票的嘛,當時供應商開具了普票給我,我現在成為一般納稅人了可以要求供應商換開成專票給我嗎?
老師,這個大概的算法是47+我之前的個稅額度-12*4=我最后應該繳納的個稅額度嗎
對,你這個理解是沒錯的,是這樣
老師,我家之前沒開過這么大額度的發票,現在用的數電發票,現有額度不夠用,我需要調增額度,我和稅務溝通的時候需要注意什么嗎
您好,這個直接說明,未來期間,有大量收入對應,這個就可以
好的,謝謝老師
不客氣的,早點休息