你好,同學 借管理費用 應交稅費應交增值稅進項稅額 貸銀行存款
老師,你好,我想請問一下,我們公司是做維保的,成本就只有員工工資,員工工資是由勞務派遣公司代發的,勞務派遣公司開給我們的發票是勞務派遣費,請問這個應該怎么做賬
老師,我們是勞務派遣公司,請問我們平時向派遣單位收取派遣員工的代扣代繳部分的工資社保公積金等的人工成本,做賬的時候是進應付職工薪酬還是其他應付款呢?
請問下我們有個勞務派遣的人員。我們支付給勞務派遣公司的分錄是怎么做的呢? 借:勞務費 貸:銀行存款 還是 借:職工薪酬 貸:應付職工薪酬 借:應付職工薪酬 貸:銀行存款
老師你好,公司在上個月代扣過員工A的社保。但是本月在繳納社保前,員工A的合同轉到勞務派遣公司。最終我們未付A的社保,勞務派遣也因為時間過期未付員工社保,之后應該退回該員工。這就導致本公司賬上有一筆其他應付款(上月代扣分錄)。請問本月在支付勞務派遣公司用工費的時候應該怎么做賬?
老師,我們是用工單位, 員工和勞務派遣公司簽訂合同的,我們付款應發工資+社保+管理費給勞務派遣公司,勞務公司發工資給員工,現在 收到勞務派遣公司開具的差額征稅專票,稅額6元,票面總金額3萬,這種賬務處理怎么做?
老師,25年1月份支付公司25年1--12月份,場地租賃費14萬 借:長期待攤 14萬 貸:銀行存款14萬 借:管理費用-場地租賃費1.1666 貸:長期待攤:1.1666 這樣對不對?
你好,老師,我公司收到稅務局電話,是說做納稅評估,也不是專管員,說要看一下賬,我們問了他們也沒說要準備啥,就說到時候他們要什么我們在提供就行。像這種情況我們還是第一次遇到,一般稅務局會看什么,我們需要準備什么。我們是一家銷售商品的公司。
老師,對方幫我公司做勞務含貨款,支付的草坪款,銀行存款支付了10萬,但是沒有開發票給我,我要怎么做分錄?
固定資產為0,車輛加油費可以計入交通費嗎
老師,收到法人轉進來的投資款,除了做這個分錄: 借:銀行存款 貸:實收資本 還需要做其他分錄嗎?比如印花稅怎么體現呢?
老師,24年收到發票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發票?
有勞務資質的勞務分包公司接了一個包工包料的活,能干嗎,合規嗎?
增值稅計算方法怎么看是屬于簡易計稅方法?
做會計需要給公司制定財務規章制度嗎?
去年漏做了一筆收入,在做匯算年報提交系統提示收入比對異常,核實后發現24年漏做了一筆收入,這種情況應該怎么處理?