是否需要代開發票 這種情況 A 需要去稅務局代開發票給你們公司。因為你們公司與 A 簽訂了合同,A 為你們提供了電氣設備安裝服務,你們支付的款項屬于勞務報酬性質,根據稅務規定,企業支付勞務報酬,收款方應提供發票作為合法的入賬憑證。 代開發票流程 準備資料 A 需要攜帶本人身份證原件及復印件。 與你們公司簽訂的合同原件及復印件,合同上應明確服務內容(電氣設備安裝)、金額、付款方式等信息。 前往稅務機關 A 前往當地稅務局辦稅服務廳,找到代開發票窗口。 填寫代開發票申請表,在申請表中填寫勞務服務的相關信息,如服務名稱(電氣設備安裝勞務)、金額、購買方(你們公司)的名稱、納稅人識別號等內容。 稅務機關審核及開票 稅務機關會對 A 提供的資料進行審核,主要審核合同真實性、勞務性質是否符合規定等。 審核通過后,稅務機關會按照規定的稅率計算稅款,A 繳納稅款后,稅務機關為其開具發票。發票可以是增值稅普通發票或者增值稅專用發票(如果 A 符合代開專票條件且你們公司需要專票用于抵扣)。 代開發票涉及的稅種及稅率 增值稅: 個人提供勞務屬于小規模納稅人范疇,目前(2024 年)增值稅征收率為 1%。如果月銷售額未超過 10 萬元(季度銷售額未超過 30 萬元),免征增值稅(這里的銷售額是指開具增值稅普通發票的金額)。 個人所得稅: 對于個人勞務報酬所得,先預扣預繳個人所得稅。每次收入不超過 4000 元的,減除費用 800 元;4000 元以上的,減除 20% 的費用,其余額為應納稅所得額。適用稅率為 20% - 40% 的超額累進稅率。例如,A 取得勞務報酬 10000 元,應納稅所得額 = 10000×(1 - 20%)=8000 元,預扣預繳稅額 = 8000×20% = 1600 元。在年度終了后,A 需要將勞務報酬所得并入綜合所得,進行匯算清繳,多退少補。 城市維護建設稅、教育費附加和地方教育附加: 這三種稅費是以增值稅稅額為計稅依據。城市維護建設稅稅率根據所在地區不同分為 7%(市區)、5%(縣城、鎮)、1%(不在市區、縣城或鎮);教育費附加率為 3%,地方教育附加率為 2%。如果 A 免征增值稅,這三項稅費也相應免征。例如,A 繳納增值稅 100 元,在市區的情況下,城市維護建設稅 = 100×7% = 7 元,教育費附加 = 100×3% = 3 元,地方教育附加 = 100×2% = 2 元。
老師,我們公司是小規模納稅人,幫A公司辦了一場活動,款項是打給了我們老板個人的賬戶,然后我們老板說開不了專票,A公司說讓我們老板把合同改成A公司跟我們老板個人簽的合同,然后讓我們老板去跟稅務局代開個人發票,這樣操作行不行,稅點會不會高很多呀
請問一下 老師,我們公司是小規模納稅人,幫A公司辦了一場活動,款項是打給了我們老板個人的賬戶,然后我們老板說開不了專票,A公司說讓我們老板把合同改成A公司跟我們老板個人簽的合同,然后讓我們老板去跟稅務局代開個人發票,這樣操作行不行,稅點會不會高很多呀
老師中午好,我想請問您,我們以公司法人名義 掛靠A公司承攬了一個幼兒園的工程 是不是要把這個合同改成與公司簽訂的呢? 合同是A公司與幼兒園兩單位簽訂的 材料供應商也是與A公司簽訂了合同 我們把款項轉至A公司賬戶, 材料商直接開發票給A公司 A再付款給材料商, 支付的檢測費 人工費有的走A公司支付 有的從我們公司支付 但都是直接開票給A公司,我們該怎么規范呢 是把所有款項轉至A公司,由A支付至材料商 還是我們直接支付呢,如果A 公司給我們工程款,我們開票給他做主營業務收入嗎?
老師,請教下:A公司把業務簽合同轉包給下游承運商B公司,B公司又轉包給C(C是個人),C給工人工資都是現金轉賬。因為C付不起工人工資,工人到我們A公司鬧事,我們A公司替C代付了工人工資,我們從公司公賬走的,工人是沒有發票給我們的。這部份賬我們怎么做?另外,我們現在要打官司,起訴c個人,我們代墊的費用,他一直拖著不給我們,如果c敗訴后把欠費轉入我們A公司的公賬我們要給他開票嗎?
老師,我們有這樣一個情況,就是我們有一個公司B我們也有一個公司A,A100%持股B,但是他們都是獨立的法人,每月A介紹給B發工資,B的員工也是給A公司干活的,現在A借給B50萬了,現在能不能已勞務派遣的形式把借款給沖了,?B要給A開什么票,怎么走賬呢?這樣B公司需要有勞務派遣資質嗎?
意思就是說按實卸的重量算入庫,只是把采購單價做了調整,最終入庫金額和付供應商金額是一樣是嗎
承兌貼現息應該放到現金流量表哪一項?
老師,供應商說她還有4000多的貨款還沒有付給她,她之前是一般納稅人13%,現在改為小規模了,只能開1%,可以的嗎
老師,如果企業是盈利的,注銷的時候,法人還要按盈利的金額的20%交個人所得稅是嗎?
個人代開每月4000元的勞務發票需要繳納那些稅費
結賬時提示未開票收入未結轉,應該怎么處理?
老師我想問一下我以個人名義出租房屋,月租金800元,需要繳納那些稅費
科技型中小企業,匯算清繳填入庫時間,按入庫申請表的審核通過時間填對嗎?
出口退稅的時候讓我填寫收匯明細表,但外國客戶轉錢的時候并沒有根據報關單上的金額一單一單打,那我怎么填寫
老師旅客運輸公司(旅游汽車公司)屬于服務行業嗎
多老師 老師講的很詳細
滿意請給五星好評,謝謝