雖然我也不知道為啥賠償還要開專票,可能是特定業(yè)務(wù),咱就單純從您的賠償款來說。 乙方 借:營業(yè)外支出-其他 應(yīng)交稅金-進(jìn)項稅, 貸: 銀行存款
甲銷售給乙貨物的同時,給乙用銀行存款代墊了運(yùn)費(fèi),后來乙用現(xiàn)金還給了甲 分錄是 1借應(yīng)收賬款-價款+稅款+代墊運(yùn)費(fèi) 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交銷項 貸:銀行存款 或者分開寫 2借:應(yīng)收賬款-代墊運(yùn)費(fèi) 貸:銀行存款 這兩個分錄都對吧 如果不涉及銷售貨物甲幫已代墊運(yùn)費(fèi) 3甲方:借:其他應(yīng)收款-代墊運(yùn)費(fèi) 貸:銀行存款 借庫存現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)收款-代墊運(yùn)費(fèi) 4乙方:借:其他應(yīng)付款-代墊運(yùn)費(fèi) 貸:庫存現(xiàn)金嗎 這四個分錄是該這么寫嗎? 老師講課視頻上3分錄用的是其他應(yīng)付款呢為什么
老師,你好,我們公司是外貿(mào)企業(yè),采購時,借:存貨 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸:銀行存款 銷售時 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 結(jié)轉(zhuǎn)成本時 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:存貨 計算出口退稅 借:其他應(yīng)收款-出口退稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(出口退稅) 收到退稅款 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款-出口退稅 這樣的分錄正確嗎?
發(fā)貨給客戶,物流將貨丟失,物流公戶賠款,分錄借:其他應(yīng)收款;貸:庫存商品;貸:應(yīng)交稅費(fèi)一進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出。收款:借:銀行存款;貸:其他應(yīng)收款。其他應(yīng)收款差額記營業(yè)外收入,這種情況涉及增值稅嗎?分錄處理是否正確?謝謝!
收到物流丟失貨物賠款的分錄:1.借:待處理財產(chǎn)損益貸:庫存商品貸:應(yīng)交稅費(fèi)一進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,2.借:其他應(yīng)收款貸:待處理財產(chǎn)損益,3收到賠款:借:銀行存款貸其他應(yīng)收款貸:營業(yè)外收入這樣對嗎?
總公司撥付備用金給項目 項目財務(wù) 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款——公司撥付** 發(fā)生費(fèi)用 借:工程施工——直接/間接——* 貸:銀行存款 總公司 借:其他應(yīng)收款——某項目 貸:銀行存款 借:工程施工——直接/間接——* 貸:其他應(yīng)收款——某項目 項目收到甲方撥款 借:應(yīng)收賬款—— 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 公司 借:應(yīng)收賬款—— 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
在我小規(guī)模期間我采購了這批貨物回來我并未在我小規(guī)模期間進(jìn)行銷售,也沒有按小規(guī)模的征收率開具發(fā)票的嘛,當(dāng)時供應(yīng)商開具了普票給我,我現(xiàn)在成為一般納稅人了可以要求供應(yīng)商換開成專票給我嗎?
我想問一下,酒店給我開出的普票我沒報銷,公司會查到這個個報銷嗎?這只有開出方和我知道這個事
生產(chǎn)型加工企業(yè),如果當(dāng)初沒有搞清楚狀況人工不容易分清楚,就用的主營業(yè)務(wù)成本科目,沒有用生產(chǎn)成本和庫存商品科目,必須改賬嗎?
填寫出口收匯明細(xì)表的時候,收匯單上顯示的金額,不和報關(guān)單上面一樣,可能三張銀行憑證對應(yīng)了四五單報關(guān)單,那我要怎么填
房屋租賃行業(yè),客戶轉(zhuǎn)租金到公戶,再從公戶轉(zhuǎn)到老板私戶應(yīng)該怎么備注
月工資3萬,如何根據(jù)稅收政策,合理避稅
可以做到銷售費(fèi)用-材料費(fèi)嗎這個科目嗎
老師客戶打的開模費(fèi),這個不會退給客戶怎么做會計分錄合適
我們是一般納稅人做純貿(mào)易出口,小企業(yè)會計準(zhǔn)則,以cif 形式出口,保運(yùn)費(fèi)是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內(nèi)發(fā)票不能做我們費(fèi)用?
怎么找不到下載個稅代扣代繳客戶端了?
甲方收到賠償?shù)姆咒浭?借:銀行存款? ? ?貸:營業(yè)外收入其他? ? ? ? ? ?應(yīng)交稅金進(jìn)項稅(這里比較改成銷項稅) 同時,稅的科目是? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 銷項與進(jìn)項是三級科目,要按老師這樣寫
營業(yè)外支出或者營業(yè)外收入可以和進(jìn)項稅連一起嗎??
如果確實(shí)開發(fā)專票,可以的。