您好,這只能悄悄入在25年了,費用不是能跨年的,把日期貼住, 借:管理費用等 貸:其他應付款,這個款付過了的話,以前有掛 其他應付款
申報個稅的時候專項扣除要怎么操作,然后需要注意哪些?
你好,我們是國際貨物運輸代理企業,現在有些付給國外司機的運費?這個我要以什么形式入賬。
老師,25年1月份支付公司25年1--12月份,場地租賃費14萬 借:長期待攤 14萬 貸:銀行存款14萬 借:管理費用-場地租賃費1.1666 貸:長期待攤:1.1666 這樣對不對?
你好,老師,我公司收到稅務局電話,是說做納稅評估,也不是專管員,說要看一下賬,我們問了他們也沒說要準備啥,就說到時候他們要什么我們在提供就行。像這種情況我們還是第一次遇到,一般稅務局會看什么,我們需要準備什么。我們是一家銷售商品的公司。
老師,對方幫我公司做勞務含貨款,支付的草坪款,銀行存款支付了10萬,但是沒有開發票給我,我要怎么做分錄?
固定資產為0,車輛加油費可以計入交通費嗎
老師,收到法人轉進來的投資款,除了做這個分錄: 借:銀行存款 貸:實收資本 還需要做其他分錄嗎?比如印花稅怎么體現呢?
老師,24年收到發票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發票?
有勞務資質的勞務分包公司接了一個包工包料的活,能干嗎,合規嗎?
增值稅計算方法怎么看是屬于簡易計稅方法?
可以用以前年度調整來嗎
或者說如果金額過大,比如主營業務成本票,價稅合計11300元
還有個問題:假如9月份收到5月份的費用發票,開票日期也是5月份,公司未付款,這該怎么做賬,是直接做到9月還是,要調整之前的報表重新報稅
您好,可以用?以前年度調整,同時更正申報當年的24報和所得稅匯繳申報表。也就是申報數據用調整后的。 直接做9月,5月我們漏計提了,就是沒?有權責發生制,各月的利潤表不真實,沒有跨年,稅務風險是沒?有的
那分別24年的所以稅費已經交過了,25年6月我用以前年度損益方式調整了這不費用后,那么24年少交的稅是怎么處理的
您好,少交的稅在25年并的 如果是以前年度的,分錄: 1、借:利潤分配未分配利潤 100(數據請忽略) 貸:以前年度損益調整 100 2、借:以前年度損益調整 100 貸:應交稅費-企業所得稅 100? 3、借:應交稅費-企業所得稅 100 貸:銀行存款 100
老師老師,如果是以前年度多交了呢
您好,咱要退稅呀,風險好大的,我就是退稅被查了, 一定要退的分錄就是上面的反分錄,借貸科目換一下