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老師你好 請問,假如說25年6月份做賬,發現24暖有筆2000元的費用票,沒有抵扣,假如說可以抵扣進項的費用票,那么25年6月份,這筆費用,我該怎么入賬

2024-11-02 12:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2024-11-02 12:34

您好,這只能悄悄入在25年了,費用不是能跨年的,把日期貼住, 借:管理費用等 貸:其他應付款,這個款付過了的話,以前有掛 其他應付款

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快賬用戶6206 追問 2024-11-02 12:36

可以用以前年度調整來嗎

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快賬用戶6206 追問 2024-11-02 12:38

或者說如果金額過大,比如主營業務成本票,價稅合計11300元

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快賬用戶6206 追問 2024-11-02 12:41

還有個問題:假如9月份收到5月份的費用發票,開票日期也是5月份,公司未付款,這該怎么做賬,是直接做到9月還是,要調整之前的報表重新報稅

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齊紅老師 解答 2024-11-02 12:46

您好,可以用?以前年度調整,同時更正申報當年的24報和所得稅匯繳申報表。也就是申報數據用調整后的。 直接做9月,5月我們漏計提了,就是沒?有權責發生制,各月的利潤表不真實,沒有跨年,稅務風險是沒?有的

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快賬用戶6206 追問 2024-11-02 12:58

那分別24年的所以稅費已經交過了,25年6月我用以前年度損益方式調整了這不費用后,那么24年少交的稅是怎么處理的

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齊紅老師 解答 2024-11-02 13:04

您好,少交的稅在25年并的 如果是以前年度的,分錄: 1、借:利潤分配未分配利潤 100(數據請忽略) 貸:以前年度損益調整 100 2、借:以前年度損益調整 100 貸:應交稅費-企業所得稅 100? 3、借:應交稅費-企業所得稅 100 貸:銀行存款 100

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快賬用戶6206 追問 2024-11-02 20:28

老師老師,如果是以前年度多交了呢

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齊紅老師 解答 2024-11-02 20:29

您好,咱要退稅呀,風險好大的,我就是退稅被查了, 一定要退的分錄就是上面的反分錄,借貸科目換一下

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