您好,這個的話是需要代扣的,因為這個也不是免稅的
老師好,我公司是做第三方監(jiān)理的,我們有個國外客戶在國內(nèi)投資了一個項目,他在國外采購的設(shè)備請我們做監(jiān)理,我們找當(dāng)?shù)氐牡谌椒?wù)商代做了這個服務(wù)并且支付服務(wù)費給代理公司,那我們需要幫代理公司代扣代繳所得稅和增值稅嗎,服務(wù)商在國外,服務(wù)地點也在國外
老師好,我公司是做第三方監(jiān)理的,我們有個國外客戶在國內(nèi)投資了一個項目,他在國外采購的設(shè)備請我們做監(jiān)理,我們找當(dāng)?shù)氐牡谌椒?wù)商代做了這個服務(wù)并且支付服務(wù)費給代理公司,那我們需要幫代理公司代扣代繳所得稅和增值稅嗎,服務(wù)商在國外,服務(wù)地點也在國外
老師好,我公司是境內(nèi)做設(shè)備監(jiān)理的,承接的境外客戶,考慮成本因素,我們委托境外服務(wù)商幫我們做這個業(yè)務(wù),這種我們需要幫境外服務(wù)商代扣代繳所得稅和增值稅嗎
老師好,我公司是境內(nèi)做設(shè)備監(jiān)理的,承接的境外客戶,考慮成本因素,我們委托境外服務(wù)商幫我們做這個業(yè)務(wù),這種我們需要幫境外服務(wù)商代扣代繳所得稅和增值稅嗎
老師好,我公司是境內(nèi)做設(shè)備監(jiān)理的,承接的境外客戶,考慮成本因素,我們委托境外服務(wù)商幫我們做這個業(yè)務(wù),這種我們需要幫境外服務(wù)商代扣代繳所得稅和增值稅嗎
在我小規(guī)模期間我采購了這批貨物回來我并未在我小規(guī)模期間進行銷售,也沒有按小規(guī)模的征收率開具發(fā)票的嘛,當(dāng)時供應(yīng)商開具了普票給我,我現(xiàn)在成為一般納稅人了可以要求供應(yīng)商換開成專票給我嗎?
我想問一下,酒店給我開出的普票我沒報銷,公司會查到這個個報銷嗎?這只有開出方和我知道這個事
生產(chǎn)型加工企業(yè),如果當(dāng)初沒有搞清楚狀況人工不容易分清楚,就用的主營業(yè)務(wù)成本科目,沒有用生產(chǎn)成本和庫存商品科目,必須改賬嗎?
填寫出口收匯明細表的時候,收匯單上顯示的金額,不和報關(guān)單上面一樣,可能三張銀行憑證對應(yīng)了四五單報關(guān)單,那我要怎么填
房屋租賃行業(yè),客戶轉(zhuǎn)租金到公戶,再從公戶轉(zhuǎn)到老板私戶應(yīng)該怎么備注
月工資3萬,如何根據(jù)稅收政策,合理避稅
可以做到銷售費用-材料費嗎這個科目嗎
老師客戶打的開模費,這個不會退給客戶怎么做會計分錄合適
我們是一般納稅人做純貿(mào)易出口,小企業(yè)會計準則,以cif 形式出口,保運費是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內(nèi)發(fā)票不能做我們費用?
怎么找不到下載個稅代扣代繳客戶端了?
老師好,我公司是境內(nèi)做設(shè)備監(jiān)理的,承接的境外客戶,考慮成本因素,我們委托境外服務(wù)商幫我們做這個業(yè)務(wù),這種我們需要幫境外服務(wù)商代扣代繳所得稅和增值稅嗎
您好,需要幫境外服務(wù)商代扣代繳所得稅和增值稅的
那我應(yīng)該如何理解境外單位或個人向境內(nèi)單位或個人銷售完全發(fā)生在境外的服務(wù)不屬于增值稅的征收范圍這個政策?
您好,這個的話,因為是委托,不是而且客戶的話,是境外的,不是說向境內(nèi)單位或個人銷售的? 這個意思
您確定有聽明白我的業(yè)務(wù)流程嗎
我們雖然是境內(nèi)企業(yè),但我們找的第三方服務(wù)商是境外的,我們客戶也是境外的,服務(wù)商提供服務(wù)的地點也在境外
你看啊,你是境內(nèi)做這個業(yè)務(wù)的,然后你的客戶是境外的,但是你通過境外的服務(wù)商幫忙做,相當(dāng)于境外服務(wù)商收你們錢,首先你們不是境外單位,必須是境外的單位或者個人,向我們境內(nèi)銷售,這個服務(wù)完全在境外,你現(xiàn)在滿足服務(wù)完全在境外,但是提供方相當(dāng)于是委托方只是根據(jù)你的要求委托業(yè)務(wù),他不是你們獨立承擔(dān)的,而且提供的服務(wù),是針對第三方的,而不是直接你們,所以這個的話,不滿足境外單位或個人向境內(nèi)單位或個人銷售完全發(fā)生在境外的服務(wù)? 這個條件,你看下能理解不
我們跟代理商也簽了合同的呀,他不是作為境外企業(yè)向我們境內(nèi)企業(yè)銷售完全發(fā)生在境外的服務(wù)嗎
關(guān)鍵是服務(wù)內(nèi)容是啥,開票內(nèi)容是啥,和你們給客戶提供的服務(wù)相關(guān)嗎?如果不相關(guān)是兩碼事的話才行
我們給境外客戶也不開票,我們直接做未開票收入繳納增值稅,境外代理商給我們開invoice,他需要再交增值稅嗎
境外代理商,和你們境外客戶,如果不是一個業(yè)務(wù),那么境外代理商就不需要繳納增值稅,如果是一碼事,這個要繳納
我不太理解,境外代理商在境外銷售服務(wù),為什么需要我們代扣代繳,完全符合境外單位向境內(nèi)單位銷售完全發(fā)生在境外的服務(wù)這句話呀
主要是你這個交易,類似一攬子交易,你們類似是為了避免稅款或者成本,而故意找的外地供應(yīng)商一樣,這個容易核查,不過的話,不是一攬子事情就沒事
因為我們自己過去成本太高,就找國外的服務(wù)商幫我們做的呀,我們收到客戶的錢我們做未開票收入交了稅的呀,哪來的避稅一說呢,只是境外這個代理商就是個境外的公司,他在境外替我們提供了檢驗服務(wù)而已
嗯,那就是相當(dāng)于檢驗服務(wù),和你們的境外客戶,服務(wù)不是一回事,不是一回事就可以不納稅,這個
財稅〔2016〕36號)附件1第十三條及《國家稅務(wù)總局關(guān)于營改增試點若干征管問題的公告》(國家稅務(wù)總局公告 2016年第53號) 二、境外單位或者個人發(fā)生的下列行為不屬于在境內(nèi)銷售服務(wù)或者無形資產(chǎn): (二)向境內(nèi)單位或者個人提供的工程施工地點在境外的建筑服務(wù)、工程監(jiān)理服務(wù); 我就依據(jù)這兩個法條判斷的
對,只要檢測不到這兩個業(yè)務(wù)相關(guān)的話,你說的這個辦法是可以不納稅的,沒錯