在異地項(xiàng)目預(yù)交稅款的申報(bào)中,通常不能在扣除金額欄填寫進(jìn)項(xiàng)稅額。預(yù)交稅款多于實(shí)際應(yīng)交稅款的情況下,確實(shí)可能會(huì)在正式申報(bào)時(shí)形成退稅的情況。建議在申報(bào)時(shí)準(zhǔn)確計(jì)算應(yīng)交稅額,以確保稅款的正確支付。
老師 打擾了 在異地開外管證預(yù)交增值稅 附加稅在當(dāng)?shù)爻鞘芯S護(hù)建設(shè)是按5%預(yù)交的 但是我在本地申報(bào)預(yù)交稅 申報(bào)表按7%填 那我在異地按5%交的 這月申報(bào)預(yù)交稅時(shí)候 還要補(bǔ)上差額的2%部分嗎?應(yīng)該在那個(gè)表填這個(gè)補(bǔ)交的稅
工程項(xiàng)目異地預(yù)繳的時(shí)候是不是還要扣除勞務(wù)分包那部分金額呀,如果沒扣除后面申報(bào)剩下部分增值稅再扣可以嗎
增值稅預(yù)繳異地預(yù)交倆個(gè)點(diǎn),比如我們是開票600000,是不是申報(bào)稅的時(shí)候要按不含稅金額來填寫
老師我想問下我今天報(bào)稅的時(shí)候主表30欄里面那欄有上期未交稅金額,實(shí)際我們是不欠稅的。申報(bào)的時(shí)候30欄上期未交的那里每期也都要填?
房開老師 我們是預(yù)售階段 申報(bào)增值稅報(bào)表時(shí)候,需要填報(bào)稅額抵減情況下的銷售不動(dòng)產(chǎn)預(yù)征繳納稅款那一欄嗎?還是等交房結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)候增值稅的時(shí)候再填報(bào)呢?
老師,出口發(fā)票上有的退稅有的不退稅,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票光開了要退稅的,需要怎么做分錄
老師,出口退稅發(fā)票,有的退稅有的不退稅怎么做分錄
清華附中實(shí)時(shí)網(wǎng)課有么?
老師,請問24年底計(jì)提年度獎(jiǎng)金,25年5月發(fā)放的,這樣匯算時(shí)要不要調(diào)增
請問當(dāng)月開出去發(fā)票10萬 稅額,簡易計(jì)稅,其中有3萬是異地的我做了預(yù)繳,請問我申報(bào)增值稅的時(shí)候,我預(yù)繳的金額寫在附表4的第二欄本期發(fā)生額3萬,我想問本期實(shí)際抵減額是寫10萬還是(10-3)寫7萬呢,蒙圈了,期末余額也不對,
老師,電子高鐵票,勾選了,自動(dòng)跳第10行,是不是要?jiǎng)h除,不然總金額更多
老師,我們招待客戶洗澡唱歌,可以開發(fā)票嗎?記錄業(yè)務(wù)招待費(fèi)嗎?
老師你好,麻煩你幫我做一份鋼結(jié)構(gòu)的成本表格
@徐金路?好的,老師,還有個(gè)問題,想問下,一般納稅人,期末留底稅額6萬多,2025年4月份開了一張簡易計(jì)稅的發(fā)票,需要交稅5000多,報(bào)稅期過后,可以在電子稅務(wù)局用期末留底稅額,抵欠嗎
倉庫入庫是用按含稅的還是不含稅的入庫
一般納稅人是預(yù)交2%對吧
一般納稅人的預(yù)交稅率并不統(tǒng)一為2%,這個(gè)比例取決于具體的行業(yè)以及地區(qū)政策。不同類型的業(yè)務(wù)或項(xiàng)目可能有不同的預(yù)征稅率。建議具體查看當(dāng)?shù)囟悇?wù)局發(fā)布的相關(guān)稅率指導(dǎo)或咨詢當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)以獲取準(zhǔn)確信息。