需要沖銷錯誤的分錄,并做正確的調整。先沖原錯誤分錄,再補正確分錄。沖銷:借:累計折舊 -500,貸:固定資產清理 500。然后補正確分錄:借:固定資產清理 500,貸:累計折舊 500。這樣累計折舊就調整回來了。
老師,固定資產清理一般是: 借:固定資產清理 累計折舊 貸:固定資產 我想問的是辦公桌當時買是1000元,一次性累計折舊1000元,那現在桌子壞了就丟了,那么借:固定資產清理填什么數? 現在桌子丟了,應該賬上怎么處理
老師您好!我做21年匯算清繳時才發現,我去年有一筆計提折舊的分錄做錯了。應該是借:管理費用-固定資產折舊,貸:累計折舊。可是我賬面上做的分錄確是借:管理費用-固定資產折舊,貸:固定資產。相當于我把這個固定資產折舊金額沒有,把固定資產原值給減少了。報表都已經報了。現在怎么調啊?謝謝老師!
老師,去年4月我們公司(今年8月升為一般納稅人)購進了一輛二手車原值7500,從去年5月一直計提折舊,直線法折舊,今年10月出售了賣了3000,未開票,私對公直接轉給我們公戶,我不想繳稅,所以賬務處理,借 固定資產清理(原值減累計折舊)借 累計折舊 貸 固定資產(原值),收到出售價款,借 銀行存款3000,貸 固定資產清理3000 ,結轉損益 借 營業外支出 貸(固定資產清理余額),這樣對嗎
6/30(多選題)2009年10月25日,企業將一臺設備出售給甲公司,售價60000元,增值稅10200元。該設備于2006年12月8日購入并于當月投入使用,原值98000元,預計使用壽命為10年,預計凈殘值2000元。以下會計分錄正確的是()。A、借:銀行存款70200貸:固定資產清理60000應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)10200B、借:固定資產清理69200累計折舊28800貸:固定資產98000C、借:固定資產清理70800累計折舊27200貸:固定資產98000D、借:營業外支出9200貸:固定資產清理9200
老師 您好 4月公司向個人買了輛二手面包車,有二手車銷售發票,沒有上報財務部,7月將車子賣掉,收到7000元,公司已開票給賣家。都沒有做過折舊等任何的賬務處理。現在賬務處理可以這樣做嗎 購入 借:固定資產 10000 貸:銀行存款10000 補計提折舊 借:管理費用474.99 (10000-殘值率5%))/60期*3個月(5、6、7月共3月) 貸:累計折舊474.99 轉固定資產清理 借:固定資產清理 9525.01 累計折舊474.99 貸:固定資產 10000 收到賣車款7000 借:銀行存款7000 營業外支出 2525.01 貸:固定資產清理 9525.01
某企業從事汽車維修和零部件銷售,20xx年的應納稅所得額為500萬元。該企業員工為400人,資產總額為6000萬元,適用25%的企業所得稅稅率,如果該企業在20xx年年初就預測到這個結果,試幫助該企業從稅率角度進行籌劃以降低企業所得稅稅負。
會費票據發放機關是哪里?
老師,建筑裝飾公司(一般納稅人)可以開3%勞務發票嗎
個體戶吊車是在經營者名下,沒有在##經營部名下,開進來的油票可以算成本嗎
掛靠老板提供進項發票給我們,問我們這邊需要什么進項發票,我根據什么來定義我們公司需要什么進項呢?
一般納稅人銷售商品,貨物開了13點的專票,現在客戶讓運費也寫到合同里面,一起打到對公賬戶里面,那是不是運費到時候我也需要交納13個點的稅,合同里面如果寫了運費多少錢不含稅,那運費還用不用出稅
單位人員保險費我們全額承擔。個人扣部分之前記入的其他應收現在匯算清繳了我能不能把賬改下把其他應收部分記到營業外支出還是怎么入賬,
公司進雪糕,2000支計3280元,實付2560元,請問做入庫單時按打折后金額填單還是?
老師,補報以前年度的個稅只能去國稅辦理嗎
老師,您好,總公司設立的分公司,分公司營業部,營業部要自己報稅嗎?還是總公司一起給報
忘了說了,老師,這是去年的賬,去年的不能直接這么調吧?
抱歉,該問題暫時不太清楚,可以重新提問。