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小規模企業所得稅是季度申報 比如10月份申報7-9月的時候利潤總額是個正數 比如正7萬 但是有以前年度虧損 把這7萬算上了 企業所得稅就不用交了 如果明年1月份申報10-12月份的時候 利潤總額還是正7萬 再用一次以前年度虧損 那這個以前年度虧損是用了7萬還是14萬啊?

2024-10-17 17:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2024-10-17 17:40

彌補虧損還是期望的。

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齊紅老師 解答 2024-10-17 17:40

彌補虧損還是7萬的。

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快賬用戶6268 追問 2024-10-17 17:44

是以最后一次季度企業所得稅申報表中彌補以前年度虧損來算金額,因為那個表是的利潤總額是累計金額,可以這么理解嗎?

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齊紅老師 解答 2024-10-17 17:46

是的對的,可以這么理解的

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快賬用戶6268 追問 2024-10-18 09:12

老師,我又想了想,兩個企業所得稅申報表里用了兩次7萬,以前年度虧損不應該是14萬嗎?

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齊紅老師 解答 2024-10-18 09:19

那你的收入也用了好幾次,你收入不是填寫的也是累計。

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齊紅老師 解答 2024-10-18 09:19

一季度申報的時候,填了一次收入。 然后第二季度申報的時候,包含了第一季度的收入。 然后第三季度申報的時候,這個收入還包含著第一季度的。

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