你好,請稍等,稍后發。
我們公司之前是做模具鋼的,現在不做了這塊生意。有300多的款之前存的一個供應商,這個月我找供應商退回來。這筆賬我想做無票收入,借:銀行存款,貸:主營業務收入。結轉成本 借:主營業務成本,貸:庫存商品 是這樣嗎?庫存商品是不是也要做一筆進,一筆出 這樣賬才平
老師您好!我公司十月份銷售商品50個,月末結轉成本10萬元,(采用月末一次加權平均法結轉成本)給客戶開了發票確認了收入,十一月出因為對賬發現問題,客戶將沒認證的發票退回,我這邊做了發票紅沖按正確的數量45個,給對方把正確發票開出來。上月確認收入分錄 借應收賬款 貸主營業務收入 銷項稅 錯誤發票收回按上面分錄前面加了負號 又將上月結轉的成本沖回 借主營業務成本-xxx元 貸庫存商品-xxx元 老師這樣處理對么? 庫存商品臺賬上怎么記退回的庫存商品和成本呢?
上個月賣了一批生產副產品,出庫后生成的憑證是 借:應收賬款 貸:主營業務收入和應交增值稅-銷項稅;收款生成的憑證是借:銀行存款 貸:主營業務收入,這樣就導致了多記收入,而且月末還掛著應收賬款,因上月已結賬,想在本月調過來,調整的分錄是怎樣的呢?
老師,庫存商品這個科目是啥意思啊是針對數量的還是成本的?因為我們有想其他入庫單做借:庫存商品,貸:營業外收入了,就是說這個成本多錄了100元,那現在要怎么調整呢?因為入庫單也是參與出庫成本核算的,那是借:營業外收入,貸:主營業務成本嗎這樣嗎?庫存商品沒有減少嗎?
老師,請問一下,2022年多結轉了成本100元,這個月發現了,我們去修改了2022年匯算清繳表。多結轉朵朵成本是2022年的庫存,在2023年才把銷售確實收入。收入是200, 請問一下:2023年我如何做賬呢 借:庫存商品100 貸:主營業務成本100 借:銀行存款200 貸:主營收入200 借:主營成本100 貸:庫存商品1000 這樣對嗎
發的臨時工需要申請個稅嗎?會計憑證跟員工發工資一樣嗎
老師,我們采購來的零件直接用到指定的項目中,零庫存,做分錄時還要過度一下原材料科目嗎,能直接用成生產成本嗎
老師,匯算清繳時候利息是負數,填表時候利息支出是寫正數還是負數
老師有張發票對方給我們開了公司名字其中的兩個字,也沒有稅號,這個發票能用嗎?普票
@董老師,只要董孝彬老師回答,老師我現在做到確認收入結轉成本了,我們把收入和成本都用的含稅,然后我們上次交增值稅的時候寫的分錄里有這個用進項沖減收入的分錄,現在還用4月整月收到的進項沖減主營業務成本嗎
農業小規模的買的苗,對方開免稅票可以用嗎?報稅有沒有影響
老師,找不到網銀的課,在哪里找
老師,預付卡開的發票不能使用吧,是不是使用了才能用,使用環節會有發票進來嗎
這個待辦里面,企業財務報告(月報)是需要報什么?
財務人員從哪個環節確認可以出口退稅。從哪個環節準備資料?
上月結轉成本 借:主營業務成本12000 貸:銀行存款12000 本月紅沖 借:庫存商品12000 貸:主營業務成本12000 重新結轉 借:主營業務成本10000 貸:庫存商品10000 整體來看主營業務成本結轉10000,沒有多24000,同學做的沒有問題。
本月紅沖 借:庫存商品12000 貸:主營業務成本12000 老師,紅沖是這樣做啊
怎么做出來不對呢
紅沖是原分錄用負數表示。
老師,我上個月沒計入庫存商品,這個月紅沖到庫存商品嗎?
老師,上月我進12000元的商品,我計入主營業務成本12000元,收入貨款這個月收到的,又退回2個商品2000元,我這個月重新調憑證,上月是 借主營業務成本12000 貸銀行存款12000 這個月調 借庫存商品12000 貸主營業務成本12000 這樣是不是不應該紅沖啊? 因為上月沒計入庫存商品這個月調到庫存商品。
那退貨時,是不是供應商退回2000?如果是這樣的話,就可以直接沖減2000的成本和對應的收入。 借:銀行存款2000 貸:主營業務成本2000
如果公司未退貨給供應商,核算時需要通過庫存商品。