同學(xué),你好 不是,是在申報(bào)表里面,這個(gè)固定資產(chǎn)的金額可以一次性扣除
老師,要是以前購買的固定資產(chǎn)之前不選擇一次性扣除的話,那后面購入固定資產(chǎn)的可以選擇一次性扣除了么?
老師,請問,購進(jìn)500萬以內(nèi)的固定資產(chǎn),可以一次性稅前扣除。這個(gè)指的除房屋建筑物以外的固定資產(chǎn)。是什么意思?意思,購進(jìn)500萬以內(nèi)的辦公樓,不可以一次性稅前扣除?
老師,500萬以下的固定資產(chǎn)可以一次性扣除是什么意思呢?意思是可以直接計(jì)入成本嗎
老師,稅法規(guī)定一次購買資產(chǎn)不超過500萬可以一次性稅前扣除,那公司23.3月購買的打印機(jī)設(shè)備是不是可以不用計(jì)入固定資產(chǎn),直接進(jìn)費(fèi)用呢?
老師,計(jì)提所得稅時(shí),500萬以下固定資產(chǎn)可以選擇一次性扣除,也可以不選擇一次性扣除嗎
老師,高企認(rèn)定時(shí),以前年度的審計(jì)報(bào)告利潤表忘記披露研發(fā)費(fèi)用了,可以讓事務(wù)所出具一份審計(jì)報(bào)告補(bǔ)正說明嗎
現(xiàn)金流量表現(xiàn)金等價(jià)物指的是啥 如果有短期存款或定期存款這怎么處理
公司裝了,要求裝修公司開票,開什么內(nèi)容比較合適
做出納有半年了,還是會(huì)打錯(cuò)錢,總是范各種錯(cuò)誤,是不是不適合干財(cái)務(wù)了,迷茫又不知道做什么
請問會(huì)計(jì)開票遵循了四流一致,假如公司的業(yè)務(wù)是虛構(gòu)的,會(huì)計(jì)不知情的情況下那這種情況下會(huì)計(jì)會(huì)有牽連嗎
銷售發(fā)票紅沖,增值稅已經(jīng)交了應(yīng)該怎么辦
請問老師大宗貿(mào)易中合理損耗是計(jì)入成本還是計(jì)入費(fèi)用?因?yàn)閷?shí)際采購數(shù)量小于實(shí)際購進(jìn)發(fā)票數(shù)量,銷售得按實(shí)際發(fā)貨數(shù)量開票,這樣算下就有一個(gè)結(jié)余的庫存,但這個(gè)庫存實(shí)際是沒有的,是我們的損耗,這個(gè)損耗差異怎么處理記賬啊?
老師好,24年成本算多了,費(fèi)用又算少了,在25年一月份賬上調(diào)整了,做匯算清繳的時(shí)候,這個(gè)成本調(diào)整是在哪個(gè)表填啊?費(fèi)用呢?
老師工會(huì),廳字(2021)20號(hào)類似這樣的文件怎么在中國總工會(huì)網(wǎng)站找不到呢,在哪里可以查詢下載呢
老師,我們公司是高新技術(shù)企業(yè),1-4季度交了企業(yè)所得稅,第4季度研發(fā)費(fèi)用不能填上去,現(xiàn)在企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)要退稅,怎么辦呢
就是做賬還是進(jìn)固定資產(chǎn),每個(gè)月正常計(jì)提折舊,只是報(bào)稅的時(shí)候一次性扣除降低利潤嗎?那這個(gè)500萬申報(bào)的時(shí)候,填在哪里呢?
同學(xué),你好 是的 只需要在季度申報(bào)時(shí)填寫【企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報(bào)表(A類)(A200000)】第6行次【資產(chǎn)加速折舊、攤銷 (扣除)優(yōu)惠明細(xì)表》(A201020)】,并在年度企業(yè)所得稅納稅申報(bào)時(shí)填寫【資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表(A105080)】第11相關(guān)行次以及對應(yīng)固定資產(chǎn)類型相關(guān)行次即可享受扣除政策。
那這樣當(dāng)月費(fèi)用高出來很多,這種沒有稽查風(fēng)險(xiǎn)嗎?每個(gè)月計(jì)提折舊,誰受益誰承擔(dān),那這樣費(fèi)用是不是又重復(fù)了呢?
同學(xué),你好 這個(gè)是優(yōu)惠政策,沒有風(fēng)險(xiǎn)的 不會(huì)重復(fù)的,你用了一次扣除,之后折舊的費(fèi)用就不能扣除
那就是季度正常申報(bào),匯算清繳調(diào)增就可以了,是這么理解嗎老師
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
好的,明白了,謝謝小菲老師,國慶假期快樂
不客氣,國慶假期快樂!!