你好,你企業(yè)所得稅是不是抵扣了?如果是抵扣了的話,去修改匯算清繳調增。然后,如果調增之后有利潤的,需要交所得稅。
老師,我想問一下,就是公司去年多扣了員工的個稅,但是去年的個稅是沒有申報的,只是按照自己算出的個稅金額,自行扣除員工的個稅,由于今年員工個稅匯算清繳,發(fā)現公司多扣了個稅,所以公司在今年,把多扣的個稅,補給員工,這個補貼要跟工資在一起,申報個稅嗎?
個稅匯算清繳,有工人申訴,去年多給他報了幾萬工資。現在我把他的工資更正申報了。 那我的賬要不要動呢,原來我是計提和支付的都是對好的。
老師,公司員工18申報的工資,被申訴,現在把那個員工的工資申報刪除了,稅管員要求調企業(yè)所得稅,是調整18年的匯算清繳的年報表嗎?
老師,我2023年申報的個稅人員,現在更正個稅申報表把那個人員取消,2023年的工資薪金就少了,所得稅匯算申報表,工資薪金那個申報表要不要重新更改申報
老師,員工在三處申報工資,然后現在個人所得稅匯算清繳要補稅600多,但在申報時他選了享受免稅,于是他就沒有補稅600多,這個有啥影響嗎
老師 一般納稅人注冊資金1000萬 實收資本415萬 轉讓35%股權 以3524000轉讓 申報 溢價為24000元 繳納個稅4800元 現在稅務風險要繳納40多萬的個稅 我公司可以以實收資本的35% 145.25萬為基礎溢價24000元轉讓嗎
老師,如果是一般納稅人,有開出去專票,也有開出去普票,繳稅的時候有什么不同,開普票會少交稅嗎
老師,購買汽車,可以用復印件入賬吧
公司買辦公樓,支付房款,借預付賬款1000萬,貸銀行存款1000萬 年底才能投入使用,現在收到房款發(fā)票,如何入賬 現在支付的裝修費如何入賬
老師,現在印花稅是不需要計提了嗎?
老師 內賬是不是也是坐一整套賬?只是有的可能沒有發(fā)票 但是一樣的做法
老師,我們公司要做股權變更,稅局要看往來明細賬,有一筆往來款是公司出納,出納掛了幾百萬的往來是借款,這種要怎么像稅局解釋比較好?
我們給對方開票說不含稅小數點太多含稅價3050不含稅價3050/1.13=2699.115044,這個怎么辦他們按不含稅入賬
公司章程在哪里可以下載
老師,那個鋼管租賃公司鋼管租出去后。對方給遺失了。這個發(fā)票怎么開好,帳務怎么處理?
然后,個稅的,你們給他刪除了,他自己再做匯算清繳。人家正常預繳的,沒有少交稅款,就不需要再補了。
企業(yè)所得稅明白需要更正。。。沒有刪除前比如是11萬,多申報了5萬,刪除后會變成6萬嗎?
你好,11萬是工資嗎?我沒有看懂,你這個11萬是什么的
就是個稅APP 里的工資總額
需要補稅嘛
對的是的,他的匯算清繳里面只顯示6萬。
,比如,我今天下午去更正刪除,那當天再次刷新個人所得稅APP,能不能更新出來呢?
只要更正保存了之后,他那邊就不會顯示了,當天就能體現
好的,謝謝
不用客氣,工作愉快。
老師,個稅更正了,賬務處理怎么操作呢?
借應付職工薪酬、工資, 貸利潤分配未分配利潤
然后你當時做了支付的嗎?
支付工資,掛到了法人頭上的,如果刪除了,該怎么寫調整分錄
借其他應付款 貸應付職工薪酬工資再補上這一個。
刪除他的工資;需做以下調整: 1、賬務調整處理 2、更正23年企業(yè)所得稅年報 是不是就算處理完了?
對的是的,是這么做的。
老師,刪除去年某個員工的工資,如果去年年報的總工資是10萬,現在更正申報減少1萬,實際工資變成9萬,那年報更正該怎么改呢?
職工薪酬明細表稅收金額減少10,000調增10,000
23年年報工資全部改成去年更正后的工資嗎?但是這樣和賬上又不一致呢
需要的 紅沖在今年