您好,根據(jù)規(guī)定,沒有勞務(wù)派遣資質(zhì)就不能開展勞務(wù)派遣業(yè)務(wù)。您當(dāng)前情況可能涉及勞務(wù)輸出,但需確認(rèn)是否符合相關(guān)法規(guī)和稅法要求。建議咨詢專業(yè)法律或稅務(wù)顧問,確保操作合規(guī)。
老師,請(qǐng)問我們公司的經(jīng)營范圍有“建筑智能化工程”現(xiàn)在我們沒有資質(zhì),所以掛靠A單位,這樣我們公司可以開勞務(wù)發(fā)票給A單位嗎?是不是13個(gè)點(diǎn)。沒有接觸過麻煩老師指導(dǎo)一下,謝謝
老師 我們勞務(wù)公司,幫他人過賬還幫他代開了發(fā)票給付款方,現(xiàn)在由于這筆業(yè)務(wù),賬面上有收入 現(xiàn)在我們可以要求對(duì)方提供勞務(wù)工資表給我們來增加成本費(fèi)用嗎
,你好!咨詢一下你!我們公司的經(jīng)營范圍有“建筑勞務(wù)分包”這個(gè)項(xiàng)目。我司跟項(xiàng)目公司簽訂勞務(wù)外包協(xié)議,我司按排操作員幫項(xiàng)目公司操作建筑機(jī)械,我司收項(xiàng)目公司勞務(wù)費(fèi)。現(xiàn)在項(xiàng)目公司要我司開發(fā)票給他們,請(qǐng)問我們是開”勞務(wù)費(fèi)“項(xiàng)目的發(fā)票給他們嗎?還有就是我司是跟這些操作員個(gè)人簽訂勞務(wù)合同的,我們不給他們買社保,我們只給工資給他們,請(qǐng)問我們要幫他們報(bào)個(gè)稅嗎?如果報(bào)這個(gè)個(gè)稅是不是跟平時(shí)的工資個(gè)稅不一樣的,要報(bào)勞務(wù)方面的個(gè)稅呢?麻煩幫分析一下,謝謝[抱拳]
我們是商貿(mào)行業(yè)的一般納稅人,借了400萬給其他公司,收取了15萬的利息,因?yàn)槲覀儧]有金融服務(wù)這個(gè)經(jīng)營范圍,現(xiàn)在對(duì)方要求開票,我們可以開利息收入發(fā)票嗎
老師,我們有這樣一個(gè)情況,就是我們有一個(gè)公司B我們也有一個(gè)公司A,A100%持股B,但是他們都是獨(dú)立的法人,每月A介紹給B發(fā)工資,B的員工也是給A公司干活的,現(xiàn)在A借給B50萬了,現(xiàn)在能不能已勞務(wù)派遣的形式把借款給沖了,?B要給A開什么票,怎么走賬呢?這樣B公司需要有勞務(wù)派遣資質(zhì)嗎?
老師,出口退稅發(fā)票,有的退稅有的不退稅怎么做分錄
清華附中實(shí)時(shí)網(wǎng)課有么?
老師,請(qǐng)問24年底計(jì)提年度獎(jiǎng)金,25年5月發(fā)放的,這樣匯算時(shí)要不要調(diào)增
老師您好,請(qǐng)教一下電費(fèi)積分兌換成預(yù)付電費(fèi)怎么做分錄,主要是貸方科目我不知道怎么選,我們是事業(yè)單位,謝謝
請(qǐng)問,之前應(yīng)收計(jì)提了壞賬,后來為了能要回來款,我們給出了現(xiàn)金折扣,請(qǐng)問這筆賬怎么入呢?
小規(guī)模納稅人實(shí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,23年8月開具了稅率為1%增值稅發(fā)票(發(fā)票不含稅金額107821.78元,稅1078.22元)在24年8月發(fā)現(xiàn)23年的這張稅率為1%的發(fā)票稅率開具錯(cuò)誤,應(yīng)該開具為稅率為5%的增值稅發(fā)票(按照5%開具后應(yīng)為不含稅金額103714.29元,稅5178.71元)。因購買方不配合紅沖發(fā)票,稅務(wù)局給出的處理方案是不用紅沖發(fā)票,直接更正23年8月的增值稅報(bào)表,補(bǔ)交銷項(xiàng)稅4107.49元(5158.71-1078.22)。因?yàn)檠a(bǔ)交的這4912.31元銷項(xiàng)稅是23年發(fā)生,24年繳納的,那這4912.31的銷項(xiàng)稅的賬務(wù)處理應(yīng)該處理在23年還是24年,如何做會(huì)計(jì)分錄。同時(shí)產(chǎn)生的636元的滯納金賬務(wù)處理應(yīng)該處理在哪一年,如何做會(huì)計(jì)分錄。
老師您好!我公司去年發(fā)生了研發(fā)費(fèi)用100萬,全部在管理費(fèi)用-研究費(fèi)用科目里,全部費(fèi)用化。現(xiàn)在我要做匯算清繳,研發(fā)費(fèi)用的數(shù)據(jù)直接在A104000期間費(fèi)用明細(xì)表中自動(dòng)帶出。但是主表A100000表中這個(gè)數(shù)據(jù)被包含在了管理費(fèi)用的數(shù)據(jù)中。研究費(fèi)用沒有數(shù)據(jù)。那我需要把主表中發(fā)管理費(fèi)用減去100,填到研究費(fèi)用爛次里去嗎?
公司倉庫報(bào)損了一批保質(zhì)期過期的材料,這部分損失可以所得稅前扣除嗎?
老師,貸款利息支出是不是需要銀行開發(fā)票才能扣除費(fèi)用,手續(xù)費(fèi)也是這樣
工地上的工人可以自己申報(bào)個(gè)稅嗎?