本季度應(yīng)交所得稅=(利潤(rùn)總額本年累計(jì)-以前年度虧損)*稅率-本年預(yù)交所得稅
小規(guī)模納稅人,是每季度繳納企業(yè)所得稅,還是每年繳納企業(yè)所得稅?
請(qǐng)問(wèn)老師,小規(guī)模納稅人,第四季度利潤(rùn)額10萬(wàn),年度可彌補(bǔ)的利潤(rùn)11萬(wàn),第四季度需要繳納企業(yè)所得稅嗎?
老師,小規(guī)模納稅人季度利潤(rùn)是66000,企業(yè)所得稅稅額是3300元,是季度繳納還是年度繳納?
老師,我們是小規(guī)模,一季度的凈利潤(rùn)為-30000+, 二季度有收入需要繳納企業(yè)所得稅,計(jì)算應(yīng)納稅所得額的時(shí)候,二季度的利潤(rùn)是不是要沖減一季度的利潤(rùn)-30000+,最后才是應(yīng)納稅所得額?
小規(guī)模納稅人(按季報(bào)稅的)計(jì)提企業(yè)所得稅時(shí)是按每月的利潤(rùn)總額來(lái)計(jì)提或是按這季度利潤(rùn)總額來(lái)計(jì)稅呢?
申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候?qū)m?xiàng)扣除要怎么操作,然后需要注意哪些?
你好,我們是國(guó)際貨物運(yùn)輸代理企業(yè),現(xiàn)在有些付給國(guó)外司機(jī)的運(yùn)費(fèi)?這個(gè)我要以什么形式入賬。
老師,25年1月份支付公司25年1--12月份,場(chǎng)地租賃費(fèi)14萬(wàn) 借:長(zhǎng)期待攤 14萬(wàn) 貸:銀行存款14萬(wàn) 借:管理費(fèi)用-場(chǎng)地租賃費(fèi)1.1666 貸:長(zhǎng)期待攤:1.1666 這樣對(duì)不對(duì)?
你好,老師,我公司收到稅務(wù)局電話,是說(shuō)做納稅評(píng)估,也不是專(zhuān)管員,說(shuō)要看一下賬,我們問(wèn)了他們也沒(méi)說(shuō)要準(zhǔn)備啥,就說(shuō)到時(shí)候他們要什么我們?cè)谔峁┚托小O襁@種情況我們還是第一次遇到,一般稅務(wù)局會(huì)看什么,我們需要準(zhǔn)備什么。我們是一家銷(xiāo)售商品的公司。
老師,對(duì)方幫我公司做勞務(wù)含貨款,支付的草坪款,銀行存款支付了10萬(wàn),但是沒(méi)有開(kāi)發(fā)票給我,我要怎么做分錄?
固定資產(chǎn)為0,車(chē)輛加油費(fèi)可以計(jì)入交通費(fèi)嗎
老師,收到法人轉(zhuǎn)進(jìn)來(lái)的投資款,除了做這個(gè)分錄: 借:銀行存款 貸:實(shí)收資本 還需要做其他分錄嗎?比如印花稅怎么體現(xiàn)呢?
老師,24年收到發(fā)票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發(fā)票?
有勞務(wù)資質(zhì)的勞務(wù)分包公司接了一個(gè)包工包料的活,能干嗎,合規(guī)嗎?
增值稅計(jì)算方法怎么看是屬于簡(jiǎn)易計(jì)稅方法?
比如說(shuō)第一季度盈利10萬(wàn),繳納企業(yè)所得稅5000,第二季度虧損25萬(wàn),第三季度盈利20萬(wàn),那第三季度是不需要交企業(yè)所得稅的對(duì)吧(在沒(méi)有可彌補(bǔ)的情況下)
是的,就是你說(shuō)的那樣子
如果第四季度虧損3萬(wàn),年度利潤(rùn)2萬(wàn),是需要退回所得稅4000,如果第四季度盈利8萬(wàn),年利潤(rùn)總額13萬(wàn),那就需要在交1500所得稅對(duì)嗎?
根據(jù)我說(shuō)的那個(gè)公式,按本年利潤(rùn)總額*稅率-已經(jīng)交的稅,多退少補(bǔ)
好的,謝謝老師
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