你好,涉及到損益類的,之前的分錄不變,金額是負數(shù),其他的可以做相反的。
老師,請問上月發(fā)生一筆費用做了成本,借:業(yè)務活動成本,貸:銀行存款,對方于本月退回了,沒有發(fā)票,如何做賬呢,是做相反分錄還是原分錄紅字記賬呢
老師如果采購一批貨物,貨款未支付,發(fā)票賬單也沒到材料已經(jīng)驗收入庫按暫估入賬的話下月初做相反分錄沖回這筆賬,那不就是相當于賬上沒有這筆賬了嗎?貨款支付發(fā)票賬單到了該怎樣做分錄呢?
老師你好,3季度開出的發(fā)票沖紅后沒有再開藍字發(fā)票,之前款也已經(jīng)收了并確認了收入,也不會退回了,業(yè)務相當于沒取消,請問轉到營業(yè)外收入分錄怎么做?
老師好,我咨詢一下,我們之前有30000的未開票收入,已經(jīng)繳納了增值稅及附加稅,結果后期做了全額退款,寫分錄時是不是做當時收入分錄的相反分錄就可以了?還有就是做相反分錄后銷項是不是先抵減當期銷項,在抵扣進項?那么當時繳納的附加稅會不會退回?
老師,去年第四季度的時候開的一張發(fā)票,沒到起征點,已經(jīng)入到營業(yè)外收入了,年底結轉本年利潤了。三月份收到這張發(fā)票要沖紅,這個分錄要怎么做,是做相反分錄(負數(shù)借應收賬款貸主營業(yè)務收入應交稅費)嗎
發(fā)的臨時工需要申請個稅嗎?會計憑證跟員工發(fā)工資一樣嗎
老師,我們采購來的零件直接用到指定的項目中,零庫存,做分錄時還要過度一下原材料科目嗎,能直接用成生產成本嗎
老師,匯算清繳時候利息是負數(shù),填表時候利息支出是寫正數(shù)還是負數(shù)
老師有張發(fā)票對方給我們開了公司名字其中的兩個字,也沒有稅號,這個發(fā)票能用嗎?普票
@董老師,只要董孝彬老師回答,老師我現(xiàn)在做到確認收入結轉成本了,我們把收入和成本都用的含稅,然后我們上次交增值稅的時候寫的分錄里有這個用進項沖減收入的分錄,現(xiàn)在還用4月整月收到的進項沖減主營業(yè)務成本嗎
農業(yè)小規(guī)模的買的苗,對方開免稅票可以用嗎?報稅有沒有影響
老師,找不到網(wǎng)銀的課,在哪里找
老師,預付卡開的發(fā)票不能使用吧,是不是使用了才能用,使用環(huán)節(jié)會有發(fā)票進來嗎
這個待辦里面,企業(yè)財務報告(月報)是需要報什么?
財務人員從哪個環(huán)節(jié)確認可以出口退稅。從哪個環(huán)節(jié)準備資料?
借、應收賬款、負數(shù) 貸、主營業(yè)務收入負數(shù)、 應交稅費負數(shù)
我是問怎樣做好一點?
分錄我知道該怎么做。我想知道做相反分錄或者做紅字沖銷對之后工作(統(tǒng)計數(shù)字)的影響
你好,我上面這個做法就行。寫了之前的分錄不變,金額是負數(shù)。
答非所問啊!
我給你回復的時候,我只看到我是問怎么樣做好一點,我沒有看到第二個 涉及到損益類的科目,如果是軟件做賬,放到相反的方向,影響科目。余額表和利潤表不一致,就這一個區(qū)別,其他的沒有。
損益類每月底都會結轉損益科目,為什么科目余額和利潤表會不一樣呢?
舉個例子,借管理費用100貸銀行存款100, 借銀行存款50貸管理費用50 管理費用月末分別結轉到本年利潤 它的發(fā)生額合計之后是150 借本年利潤貸管理費用100, 借管理費用貸本年利潤50, 合計150 然后你的利潤表是50,這個造成了差異不是嗎?
如果是賒銷,發(fā)票沖紅做相反分錄的話就做到應收的貸方了,會誤以為已經(jīng)收回款項了?應收的發(fā)生額統(tǒng)計也會不準確吧?對編制現(xiàn)金流量表有影響嗎?
借主營業(yè)務收入、100應交稅費、應交增值稅銷項13貸、應收賬款13 如果只有這一個負數(shù)收入, 你的科目余額表發(fā)生額是100,然后你的利潤表里面是-100,就有這一個影響。其他的都不會有影響的。