你好用不了9月的這個進項稅額
老師,8月31號取得的進項票可以用于抵扣九月份申報期的銷項稅額嗎?(8月份的開票收入,9月份申報)
老師想請問下,8月份開的票,9月份紅沖了,8月份還要入帳嗎?還是8月份先做進去,到9月份的時候在調出來,
8開的銷項票,9月紅沖了,8月認證抵扣的進項,是否會留在9月抵扣?
老師,請問一下小規模納稅人 8月做稅務登記,增值稅季度申報 7-9月,10月申報。然后9月5登記一般納稅人,9月稅盤開票出去了。小規模納稅人7-9需要加9月發票金額申報嘛?還是10月只申報9月開票的。當一般納稅人申報就好。這個月能開進項回來抵扣嘛
老師好,咨詢個問題,剛剛成立的公司是輔導期一般納稅人,8月成立的,8月有進項,8月內沒有勾選發票,也沒有開票出去,9月就0申報了,9月開票出去了,9月勾選了8月和9月的進項,10月申報的時候 是不是 可以正常抵扣進項稅額了
老師,匯算清繳小微企業。請問一下A107040這個表還要選擇的嘛? 還有A105060廣告費和業務宣傳費跨年度納稅調整明細表,要是沒有業務宣傳費不選擇這個表行不行
工商年報里,有個企業及時信息申報,這個要保存并公示嗎?
請問法院的判決書跟開具的過付款票據,能作為土地增值稅清算扣除憑證嗎
老師,匯算結束,企業成本倒掛,有黃色預警,匯算結束會被抽查么
出口發票開具時間是25年3月,報關時間也是25年3月,現在5月做出口退稅申報。申報年月選幾月?
老師,我們是做物流的,現在把車賣給個體戶老板了。這個賣車發票怎么開啊
剛剛審核了合同,原先爭議解決方式是在南京仲裁,后來客戶把南京改成了臨沂,就改了這兩個字但是沒告知乙方,乙方審核時也沒發現,導致簽了合同,那這份仲裁協議還有效嗎
老師,我公司要注銷公司,但名下還有車輛一臺,原價50萬,折扣了20萬,剩余價值30萬,當初來時抵扣了進項稅,現我把剩余價值賣了35萬,請問以前抵扣了的增值稅要怎么處理,價格多了5萬,要怎么處理,會計分錄怎么處理
老師,客戶要求開設計服務*亞克力板設計的票,單位要開塊,不行吧
老師,現在的普通電子發票可以放在WORD文檔里打印出來做賬嗎?
那9月開的這張進項票什么時候可以用?
等到10月報9月的時才可以用的
老師,那8月份要繳納的增值稅就只能實額繳納了嗎?還是可以有什么辦法可以抵扣一點呢?
沒有辦法,繳納了10月等著退稅吧
那萬一9月開了銷項,那這張進項就抵扣了,那就不能退稅了嗎?
那就沒有辦法了,抵減了
除非9月份沒開銷項,那就可以退稅了?或者以后月份開的銷項一直有對應的進項開進來,那這次9月份開的進項就可以退稅了?
是的,你說的是正確的