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一個固定資產從2014年7月開始折舊,2024年8月折舊完成,在2018年9月又做的原值增加,但是不知是系統問題還是賬務問題,經核實,2018年增加原值的那筆錢,折舊是從2018年10月開始計算的,沒有合并計算,目前導致折舊2024年8月時,剩余金額一次折舊完成,金額較大。需調整賬務。 我這邊做的資產拆分,把這個兩個資產分開,單獨算。分錄的話系統自動生成是: 借:固定資產 貸:在建工程(前期在建工程轉入) 貸:以前年度損益調整 貸:累計折舊 現在,想咨詢的是,這個分錄正確嗎,能不能不用以前年度損益調整科目啊

2024-09-03 18:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-09-03 18:45

您好,分錄是對的,以前年度損益調整代替了管理費用等-折舊 損益科目,這個科目用了是要更正申報當年年報和所得稅匯繳申報表的,如果金額不大把這個折舊金額就記在24年得了,更正申報太辛苦您了,

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快賬用戶8014 追問 2024-09-03 18:50

問題是這些折舊費用是真實產生的啊,現在貸方以前年度損益調整,就表示這塊折舊調整掉了,也不對吧?

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齊紅老師 解答 2024-09-03 18:53

您好,不好意思,剛才沒注意, 借:以前年度損益調整代替了管理費用等-折舊 貸:累計折舊 是這個分錄,要更正申報沒有折舊當年的報表

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快賬用戶8014 追問 2024-09-03 18:55

財務賬套自動生成的是貸方以前年度損益

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齊紅老師 解答 2024-09-03 18:57

您好,您看這個分錄對么,折舊了還減少成本費用,不對的呀

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您好,分錄是對的,以前年度損益調整代替了管理費用等-折舊 損益科目,這個科目用了是要更正申報當年年報和所得稅匯繳申報表的,如果金額不大把這個折舊金額就記在24年得了,更正申報太辛苦您了,
2024-09-03
同學您好, 1、您進項稅額需要抵扣的話,是需要調整的,不需要抵扣的話,可以不調整 調整的話,借應交稅費-應交這增值稅(進項稅額)貸固定資產,折舊額多計提的,借利潤分配-未分配利潤負數貸累計折舊負數
2021-05-28
您好,2020年12月 借:主營業務成本-維修費,2022年也 計入了主營業務成本,這些分錄要紅沖了 借:未分配利潤(負),貸:銀行存款(負) 再:借:固定資產 貸:銀行存款 計算各年折舊,不是2024年的折舊 借:未分配利潤,貸:累計折舊 同時更正申報2020.2021.2022.2023年的年報和所得稅匯繳申報表。
2024-08-07
您好,賬好調的分錄紅沖,借:主營業務成本-維修費(負),貸:銀行存款(負), 再借:固定資產,貸:銀行存款 補折舊 借:管理費用-折舊 貸:累計折舊 上面分錄損益科目用以前年度損益調整(沒有這個科目直接用 利潤分配-未分配利潤)代替,同時更正申報當年的年報和所得稅匯繳申報表。也就是申報數據用調整后的。 分錄都是做在24年賬套里的
2024-08-07
您好,這個是全部的嗎
2023-06-14
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