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老師,上個月我們收到了客戶開的紅字發票,在賬里做了紅字發票的分錄,但是在上月當月申報時沒有做進賬稅額轉出,這個月申報時在做進賬稅額轉出的話,需要調上個月的賬嗎

2024-09-03 15:41
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2024-09-03 15:45

嗯,這個問題挺常見的。上個月收到的紅字發票沒做轉出,這月補做是可以的,但要記得調整稅額。具體怎么調,得看你用的是哪種會計軟件,操作可能有點不同。不過大原則是補做紅字發票分錄,然后調整應納稅額。別忘了保存好憑證和說明,以防萬一。

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快賬用戶2161 追問 2024-09-03 15:54

那正常收到紅字發票,然后納稅申報的時候也做了進項稅額轉出,賬務上分錄應該怎么做,做幾筆分錄

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齊紅老師 解答 2024-09-03 15:55

收到紅字發票,先沖減原發票對應的借方科目,再借記應交稅費-增值稅-進項稅額轉出,貸記應交稅費-增值稅-已交稅金。一筆即可搞定。

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嗯,這個問題挺常見的。上個月收到的紅字發票沒做轉出,這月補做是可以的,但要記得調整稅額。具體怎么調,得看你用的是哪種會計軟件,操作可能有點不同。不過大原則是補做紅字發票分錄,然后調整應納稅額。別忘了保存好憑證和說明,以防萬一。
2024-09-03
同學,你好 等收到紅字發票后做賬做了進項轉出,再申報填進項轉出金額
2022-03-05
賬上進項轉出,做到了幾月份。
2021-10-15
您好,同學,?是需要把開具紅字信息表中的稅額金額寫在“紅字專用發票信息表注明的進項稅額”中
2023-03-26
你好,需要做進項轉出的,借應付賬款貸,庫存商品貸,應交稅費應交增值稅進項轉出。 借應交稅費應交增值稅進項轉出 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅。
2021-11-05
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