您好,分錄一樣的嘛,就是無票收入,子公司也這樣寫分錄,只是有發票的成本費用不能稅前扣除,子公司在年度匯繳時要納稅調增的
外地子公司銷售貨物、子公司自己開票、并在子公司注冊地繳稅 但是,由 母公司 代收 子公司 貨款 應該怎么做賬呢? 母公司收款時:借:銀行存款 貸:其他應付款-代收子公司貨款 母公司支付給子公司時:借:其他應付款-代收子公司貨款 貸:銀行存款 子公司:借:其他應收款 貸:庫存商品+應交增值稅-銷項 子公司從母公司收回貨款: 借:銀行存款 貸:其他應收款 是這樣嗎?
你好,請問子公司銷售商品給母公司,去年年底還沒開票,子公司確認了收入,母公司沒入賬,那編制合并財務報表時,母公司是要把收入合并,沒收到貨物,沒入賬,庫存商品沒有增加,款項母公司支付給子公司了,現金流量表需要怎么合并
母公司開具服務費普通發票給子公司,母公司確認收入,子公司做費用,合并報表如何抵消,因為有個銷項稅的差額在
合并報表中,子公司為母公司提供服務,開具普通發票,子公司營業收入為不含稅金額,母公司作為銷售費用為含稅金額,合并中子公司營業收入沖母公司銷售費用其中的稅費的金額差該怎么處理?
母公司委托子公司一項業務,合同及發票都是母公司,母公司與子公司簽訂了委托業務函件,收入隨發票計入母公司,是否需要子公司開發票給母公司,把相應收入金額轉至子公司呢?
申報個稅的時候專項扣除要怎么操作,然后需要注意哪些?
你好,我們是國際貨物運輸代理企業,現在有些付給國外司機的運費?這個我要以什么形式入賬。
老師,25年1月份支付公司25年1--12月份,場地租賃費14萬 借:長期待攤 14萬 貸:銀行存款14萬 借:管理費用-場地租賃費1.1666 貸:長期待攤:1.1666 這樣對不對?
你好,老師,我公司收到稅務局電話,是說做納稅評估,也不是專管員,說要看一下賬,我們問了他們也沒說要準備啥,就說到時候他們要什么我們在提供就行。像這種情況我們還是第一次遇到,一般稅務局會看什么,我們需要準備什么。我們是一家銷售商品的公司。
老師,對方幫我公司做勞務含貨款,支付的草坪款,銀行存款支付了10萬,但是沒有開發票給我,我要怎么做分錄?
固定資產為0,車輛加油費可以計入交通費嗎
老師,收到法人轉進來的投資款,除了做這個分錄: 借:銀行存款 貸:實收資本 還需要做其他分錄嗎?比如印花稅怎么體現呢?
老師,24年收到發票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發票?
有勞務資質的勞務分包公司接了一個包工包料的活,能干嗎,合規嗎?
增值稅計算方法怎么看是屬于簡易計稅方法?
子公司準備注銷,不入帳了,沒有發票。
哦哦,那母公司也悄悄不確認收入得了,誰知道我們有沒有幫子公司銷售呀,確認收入還得交稅
如果確認收入的話,分錄還是這樣嗎?貸收入,貸瞓?
您好,是的,確認收入還是原來的分錄,只是不開票,這是未開票收入
微開票收入也做銷項稅嗎
您好,那當然要交增值稅的,收入和增值是匹配的,要申報增值稅收入的