用途就是把2個(gè)科目合并成一個(gè)科目
供應(yīng)商名下有預(yù)付賬款也有應(yīng)付賬款,假如之前有預(yù)付賬款10 . 收到材料后 借:原材料 15 貸:預(yù)付賬款 10 應(yīng)付賬款5 可以這樣做分錄嗎?
貨沒(méi)到、票也沒(méi)到,但是預(yù)付了貨款。如果有這種情況,做賬借:預(yù)付賬款/應(yīng)付賬款--某供貨商 ?貸:銀行存款 ?(應(yīng)付賬款和預(yù)付賬款可以只用一個(gè)科目,應(yīng)付賬款如果是貸方余額表示應(yīng)付賬款,借方余額則表示預(yù)付的貨款。預(yù)付賬款則相反。如果兩個(gè)科目都使用最好了。) ???等發(fā)票、貨物到,做入庫(kù),沖應(yīng)付賬款/預(yù)付賬款。借:庫(kù)存商品 ?貸:預(yù)付賬款/應(yīng)付賬款-某供貨商。 這樣通過(guò)查看“應(yīng)付賬款、預(yù)付賬款”明細(xì)賬,就能知道誰(shuí)家的貨物還沒(méi)到,是否已經(jīng)付款。也能看誰(shuí)家的發(fā)票還沒(méi)到。 老師,這樣做對(duì)嗎?
請(qǐng)問(wèn)借預(yù)付賬款,貸應(yīng)付賬款是什么意思?為什么要這樣做這筆分錄呢?
之前預(yù)付了一筆款 借方是應(yīng)付賬款 現(xiàn)在收到了退款 貸方是不是也是應(yīng)付賬款? 可以把預(yù)付的沖掉么這樣做
造價(jià)合同一般都是請(qǐng)問(wèn)有一天重分類(lèi)調(diào)整分錄是借:預(yù)付賬款-A 10000 貸:應(yīng)付賬款-A 10000 這筆分錄是啥意思?調(diào)整之后預(yù)付賬款和應(yīng)付賬款同時(shí)增加了嗎?
老師我們建筑公司有一個(gè)政府的項(xiàng)目就這一個(gè)項(xiàng)目可以純勞務(wù)開(kāi)三個(gè)點(diǎn)包工包料開(kāi)九個(gè)點(diǎn)嗎上次開(kāi)了九個(gè)點(diǎn)的票下一次可以開(kāi)三個(gè)點(diǎn)的純勞務(wù)嗎
機(jī)動(dòng)車(chē)輛車(chē)船使用稅沒(méi)票嗎
小規(guī)模開(kāi)票一個(gè)點(diǎn),專(zhuān)票,外地預(yù)繳繳幾個(gè)點(diǎn)?
老師,有一張進(jìn)項(xiàng),對(duì)方4.27開(kāi)的,我沒(méi)在抵扣和未抵扣發(fā)票都沒(méi)查到有這張發(fā)票,然后查上個(gè)月全部狀態(tài)的發(fā)票也沒(méi)找到這張,是什么情況啊
老師,小規(guī)模注銷(xiāo),基本戶里面的錢(qián)是等注銷(xiāo)完成后再取出來(lái)嗎?
老師,好。桶裝水押金300元,需要對(duì)方給我們開(kāi)發(fā)票嗎?
員工墊付買(mǎi)電腦辦公用,發(fā)票3599政府補(bǔ)貼718.6實(shí)付2880.4這個(gè)怎樣報(bào)銷(xiāo)入賬做分錄
更正24年3季度財(cái)務(wù)報(bào)表,顯示本年累計(jì)金額有差異
老師問(wèn)一下??梢栽趥€(gè)人所得稅里面把某人1~4月份的工資刪除嗎?再重新申報(bào)另一個(gè)人的工資。
老師,加計(jì)扣除不是在第三季度填寫(xiě)么,我們第四季度發(fā)生的研發(fā)費(fèi)用比較多,第四季度不能填寫(xiě)的話,我們就產(chǎn)生了稅費(fèi),請(qǐng)問(wèn)是要提前納稅還是先暫估我們發(fā)生的四季度研發(fā)費(fèi)用?
但是我看到對(duì)應(yīng)科目的發(fā)生額都是只有一個(gè),那是把預(yù)付賬款,合并成本應(yīng)付賬款嗎?
那么就是把預(yù)付賬款調(diào)整到應(yīng)付賬款
導(dǎo)出了歷史至今的序時(shí)簿,但是只看到該相同金額,只有這筆分錄,那之前是否應(yīng)該還有一筆分錄是“借預(yù)付賬款,貸銀行存款?
是的,應(yīng)該還有一筆分錄,你要看預(yù)付賬款的明細(xì)科目
好的,謝謝老師。我很奇怪,我都找遍了序時(shí)簿,就是沒(méi)看到這筆預(yù)付分錄,就直接做了合并預(yù)付賬款與應(yīng)付賬款明細(xì)分錄
不客氣,祝你工作順利!