附表二,20行里面填寫。
老師我單位收到的進項票已經認證了,但是對方紅沖了,我這次在增值稅發票系統中看不到紅票,我申報增值稅的時候怎么操作
我這個是跨月的進項紅字發票 然后現在要在電子稅務那邊抵扣進項 這個紅字發票我應該怎么在系統里面操作才能點擊紅字進項發票進行稅額轉出
老師,在4月份收到原料發票,我已做入庫處理。5月的時候申報稅務時,進項稅額已作勾選抵扣增值稅處理了。到6月的時候,供應商把這張發票紅沖了,我現在該怎么做賬?
這個月收到,紅沖的進項稅發票,但是這個發票進項已經抵扣了,這個月申報增值稅的時候,應該在電子稅務局如何操作?
我收到一張進項發票上月已經認證了,然后因為一些原因,對方沖紅重開了,這個月報稅的時候要怎么操作,這張重開的發票,能抵扣上個月被紅沖的發票產生的稅嗎?
在我小規模期間我采購了這批貨物回來我并未在我小規模期間進行銷售,也沒有按小規模的征收率開具發票的嘛,當時供應商開具了普票給我,我現在成為一般納稅人了可以要求供應商換開成專票給我嗎?
我想問一下,酒店給我開出的普票我沒報銷,公司會查到這個個報銷嗎?這只有開出方和我知道這個事
生產型加工企業,如果當初沒有搞清楚狀況人工不容易分清楚,就用的主營業務成本科目,沒有用生產成本和庫存商品科目,必須改賬嗎?
填寫出口收匯明細表的時候,收匯單上顯示的金額,不和報關單上面一樣,可能三張銀行憑證對應了四五單報關單,那我要怎么填
房屋租賃行業,客戶轉租金到公戶,再從公戶轉到老板私戶應該怎么備注
月工資3萬,如何根據稅收政策,合理避稅
可以做到銷售費用-材料費嗎這個科目嗎
老師客戶打的開模費,這個不會退給客戶怎么做會計分錄合適
我們是一般納稅人做純貿易出口,小企業會計準則,以cif 形式出口,保運費是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內發票不能做我們費用?
怎么找不到下載個稅代扣代繳客戶端了?
老師,不需要在稅務數字賬戶,勾選什么的吧
對的是的,負數發票不用勾選
好滴謝謝
就是這樣的發票
我就在附表二20行填14.24就可以了,對吧
是的,對的,是這么做的。