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這個月收到,紅沖的進項稅發票,但是這個發票進項已經抵扣了,這個月申報增值稅的時候,應該在電子稅務局如何操作?

2024-08-12 11:47
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2024-08-12 11:47

附表二,20行里面填寫。

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快賬用戶7147 追問 2024-08-12 11:49

老師,不需要在稅務數字賬戶,勾選什么的吧

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齊紅老師 解答 2024-08-12 11:50

對的是的,負數發票不用勾選

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快賬用戶7147 追問 2024-08-12 11:50

好滴謝謝

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快賬用戶7147 追問 2024-08-12 11:51

就是這樣的發票

就是這樣的發票
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快賬用戶7147 追問 2024-08-12 11:52

我就在附表二20行填14.24就可以了,對吧

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齊紅老師 解答 2024-08-12 11:53

是的,對的,是這么做的。

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附表二,20行里面填寫。
2024-08-12
你好,認證就表明已經抵扣 想要抵扣,勾選認證是必要操作的
2024-10-15
轉出直接在增值稅附表二填列的,不需要在平臺上操作的
2022-07-05
你好,您入庫的時候怎么做賬的?麻煩發給我看一下。
2024-07-15
如果已經認證的進項發票被紅沖了,在申報增值稅時需要進行以下操作: 1.在增值稅發票系統中,點擊“抵扣發票管理”菜單,選擇“進項發票查詢”。 2.在“查詢條件”框中,選擇對應的發票類型和開票日期范圍,點擊“查詢”按鈕。 3.在查詢結果中,可以看到被紅沖的進項發票的狀態為“已紅沖”,但在“發票代碼”、“發票號碼”、“開票日期”、“貨物名稱”等信息中會顯示紅色。 4.選中需要申報的進項發票,點擊“選擇”按鈕,再點擊“提交”按鈕。 5.在彈出的窗口中,確認選擇的進項發票無誤后,點擊“確認”按鈕即可完成申報。
2023-11-02
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