你好,計提和發(fā)放的時候借管理費用貸應(yīng)付職工薪酬5000 借應(yīng)付職工薪酬5000 貸銀行存款等,借應(yīng)付賬款500貸銀行存款等
老師問下,每月計提工資50000,發(fā)每月生活費40000,平時做的分錄計提借:管理費用/生產(chǎn)成本-工資40000 貸:應(yīng)付職工薪酬40000 借:應(yīng)付職工薪酬30000 貸:銀行存款30000 報表上有余額應(yīng)付職工薪酬10000未發(fā),我可以這樣做分錄借:管理費用/生產(chǎn)成本 40000貸:應(yīng)付職工薪酬 40000 轉(zhuǎn)借:應(yīng)付職工薪酬40000貸:其他應(yīng)付款-職工工資40000,借:其他應(yīng)付款-職工工資30000 貸:銀行存款30000,這樣報表上就體現(xiàn)余額在其他應(yīng)付款里了。應(yīng)付職工薪酬沒有余額。
老師,幫我分析1筆分錄,付職工保險。 我借管理費用,貸應(yīng)付職工薪酬-保險,借應(yīng)付職工薪酬-保險,貸銀行存款。這個資產(chǎn)負(fù)債表就平了 如果我直接借應(yīng)付職工薪酬-保險貸銀行存款,資產(chǎn)就比負(fù)債多。 可是問題是我在做工資的時候做過借管理費用貸應(yīng)付職工薪酬,借應(yīng)付職工薪酬貸保險,公積金,銀行存款了。 為什么我交保險的時候還需要借管理費用,這樣我管理費用就多了呀?而且,我第一筆貸過應(yīng)付職工薪酬-保險了。
老師 我公司每個月有這樣一個業(yè)務(wù):收上級部門經(jīng)費100萬,用于支付工資60萬,公積金15萬,社保20萬,個稅500元,崗位津貼2000元。 我是這樣做分錄的::收經(jīng)費:借 銀行存款 100萬;;貸 其他應(yīng)付款-上級 100萬 支付時:借 應(yīng)付職工薪酬-工資 60萬; 應(yīng)付職工薪酬-公積金 15萬; 應(yīng)付職工薪酬-社保 20萬;應(yīng)付職工薪酬-個稅 500元;應(yīng)付職工薪酬-崗位津貼 2000元 貸 銀行存款 952500元 計提:借 管理費用 952500元;貸 應(yīng)付職工薪酬952500元 現(xiàn)在我發(fā)現(xiàn) 其他應(yīng)付款 科目 有貸方 沒有借方。實際應(yīng)付職工薪酬科目走的金額都是其他應(yīng)付款金額。怎么做分錄可以把其他應(yīng)付款科目花出去的錢支出去呢?
老師,社保和工資的分錄,本月沒有生產(chǎn)的情況下我是這樣做的,但好像社保部分重復(fù)了,幫忙看一下哪里有問題。 繳納社保:借:管理費用-社保費500 其他應(yīng)收款-某員工500 貸:銀行存款 1000 發(fā)放上月工資 借:應(yīng)付職工薪酬-工資5000 貸:其他應(yīng)收款-某員工500 銀行存款4500 計提本月工資 借:管理費用-工資薪酬5000 貸:應(yīng)付職工薪酬5000 結(jié)轉(zhuǎn)期間損益 借:本年利潤5500 貸:管理費用-工資薪酬5000 管理費用-社會保險費500
你好,我想咨詢一下。就是我們欠供應(yīng)商貨款,我又給供應(yīng)商兼職,經(jīng)過協(xié)調(diào),公司出我給供應(yīng)商兼職的工資,做到工資表里。假如一個月原本工資5000,兼職工資500,無社保公積金個稅的情況下。我做什么分錄好?計提工資時:借管理費用5500貸:應(yīng)付職工薪酬5500。支付工資時:借應(yīng)付職工薪酬5000,應(yīng)付賬款500貸:銀行存款5500元。還是支付工資時:借應(yīng)付職工薪酬5000借應(yīng)付賬款500貸應(yīng)付職工薪酬500借應(yīng)付職工薪酬500貸銀行存款5500。內(nèi)賬做賬。分錄怎么做好?謝謝你了
老師你好,請問一下,我們公司替別人公司代繳電費72,我們公司總共交了180的電費,這180當(dāng)中包括了72,對方給我們發(fā)了一張分割單,請問一下分割單需要雙方公司都蓋章嗎?還是我公司蓋章就可以了?
12月17日,銷售作為交易性金融資產(chǎn)核算的股票(浪洲軟件)15 000 股.收到交割 憑證一張, 列示成交金額 336 000元,交易費用423.50元,實際收到出售價款335 576.50元。出售日,本批出售股票的賬面價值為331 500元,其中成本300 000元,公允價值變動(借方)31 500元。 12月31日,持有的交易性金融資產(chǎn)浪潮軟件收盤價22.6元。計算交易性金融資產(chǎn)公允價值變動損益。
公司在上月購買了1套價值115200固定資產(chǎn),但是只付了56200的銀行存款,開了一張56200的專票,還有60000塊錢是每月付2萬,3月付完,要做固定資產(chǎn)的購入憑證,這該怎么做?
@apple 老師回答我剛才沒問完的問題
這個進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的金額是什么填?我們?nèi)〉玫倪M(jìn)項發(fā)票里面有紅沖的票的要填進(jìn)這里去?
企業(yè)所得稅年報怎么回事2024年沒有業(yè)務(wù)往來
老師,海鮮水產(chǎn)發(fā)票都免稅嗎?
董孝彬老師,我公司去年跟客戶公司達(dá)成協(xié)議,本來應(yīng)還我公司13萬,我公司下調(diào)10%付款,這樣客戶還我們90%的錢,10%我公司做財務(wù)費用了,請問這1.3萬,年報具體填在哪里呢?
老師麻煩問一上,年收入13萬工資-60000扣除數(shù)-7500社保-36000贍養(yǎng)老人=26500*0.03=795,一年是不是交個稅795元
老師 報表增值稅主表第25行數(shù)