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Q

以甲公司提供原材料的方式委托乙公司加工一批葡萄酒,原材料成本60萬元,乙公司開具的增值稅專用發(fā)票注明加工費30萬元,增值稅3.9萬元,乙公司無同類產(chǎn)品出售。已代收代繳消費稅。 (2)計算業(yè)務(3)乙公司已代收代繳的消費稅; 【答案】 (3)業(yè)務(3)乙公司已代收代繳消費稅=(60+30)÷(1-10%)×10%=10(萬元) 計算當月應向稅務機關自行申報繳納的消費稅;不算上面的是嗎? 那如果是說應向稅務局繳納的消費稅是不是就得算?包括進口交的消費稅也算?

2024-07-27 08:32
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-07-27 08:35

你好這里只是自己申報的,不包括代扣代繳的

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快賬用戶7283 追問 2024-07-27 08:38

如果不是自行申報的話得包括代繳的和進口的是嗎?

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齊紅老師 解答 2024-07-27 08:51

不包括的,進口的計入成本核算了因為

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快賬用戶7283 追問 2024-07-27 09:40

所以代扣的要計算,進口交的消費稅不能算是甲方應繳的消費稅的合計金額是嗎?

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齊紅老師 解答 2024-07-27 09:41

是的,只有真正的銷售環(huán)節(jié)繳納的

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快賬用戶7283 追問 2024-07-27 09:42

只有真正的銷售環(huán)節(jié)繳納的,這是什么意思呢?進口交的消費稅不也是消費稅嗎?

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齊紅老師 解答 2024-07-27 09:42

但是他計入成本,比例我們銷售高檔化妝品,這個繳納的

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快賬用戶7283 追問 2024-07-27 09:43

老師可以完整描述下嗎?您這個斷斷續(xù)續(xù)的我不是很懂完整的意思

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齊紅老師 解答 2024-07-27 09:44

你根據(jù)題目要求,一般計算繳納消費稅不包括進口和代扣代繳的

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齊紅老師 解答 2024-07-27 09:45

只包括計入稅金及附加 貸應交稅費應交消費稅

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快賬用戶7283 追問 2024-07-27 09:45

我的不明白的點是:自行申報需要交的消費稅和需要交的消費稅的總金額的計算有什么差別?

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齊紅老師 解答 2024-07-27 09:49

你進口繳納的是需要自己申報的,

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你好這里只是自己申報的,不包括代扣代繳的
2024-07-27
您好!很高興為您解答,請稍等
2024-07-27
你好。需要計算做好了給你
2021-12-26
同學 (1)計算本月甲企業(yè)向專賣店銷售白酒應繳納消費稅。  (200%2B50%2B20)/1.13*0.2%2B20*2000*0.5/10000=49.79 (2)計算乙企業(yè)已代收代繳消費稅 (10%2B1)/(1-0.1)*0.1=1.22 3)計算本月甲企業(yè)銷售瓶裝藥酒應繳納消費稅 18000*100*0.1/10000=18 (4)計算本月甲企業(yè)分給職工散裝藥酒應繳納消費稅 100*150*0.1/10000=0.15
2022-09-30
托業(yè)務可以抵扣的增值稅進項稅額為=50*0.13=6.5
2022-06-19
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