您好 應(yīng)納稅所得額超過300萬,是所有部分都按25%交企業(yè)所得稅
對(duì)小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過100萬元的部分,減按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅;對(duì)年應(yīng)納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分,減按50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。這個(gè)是100萬之內(nèi)按5%,100-300按10%,300以上25%是嗎
請(qǐng)問小微企業(yè)年銷售額超過300萬的部分是交25%的稅嗎,比如年銷售額350萬,50萬按25%交企業(yè)所得稅
小如果企業(yè)超過300萬應(yīng)納稅所得額,現(xiàn)在是350萬,交多少企業(yè)所得稅,還是300萬以內(nèi)按照5百分之,超過部分按照25百分之
小微企業(yè)利潤(rùn)不超過300是按5%算所得稅,如果超過300萬,是全額按25%算,還是超過部分按25%算
老師,請(qǐng)問小微企業(yè)如果本年應(yīng)納稅所得額超過300萬,是超過300萬的部分按25%交企業(yè)所得稅還是所有部分都按25%交企業(yè)所得稅呢?
開教材發(fā)票沙子分類編碼和分類簡(jiǎn)稱是什么
基礎(chǔ)認(rèn)證包是注冊(cè)就要500-1000?有時(shí)間限制嗎?
同一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,有一個(gè)商品不能退稅,但是已經(jīng)退稅勾選了,應(yīng)該怎么處理?
甲方委托我方生產(chǎn)制造一套專用設(shè)備,該設(shè)備報(bào)價(jià)單中包含設(shè)備成本、系統(tǒng)培訓(xùn)費(fèi)、運(yùn)輸費(fèi)、后續(xù)維護(hù)費(fèi),合同中該項(xiàng)目名稱為xxx設(shè)備一套,開具發(fā)票時(shí)應(yīng)該按照合同開具設(shè)備一套稅率13%,還是按照?qǐng)?bào)價(jià)單貨物開13%,服務(wù)開6%?
老師,個(gè)人獨(dú)資企業(yè)增值稅稅率2025年目前是多少,
我們供應(yīng)商和客戶是同一家,請(qǐng)問可以合并互抵么?需要準(zhǔn)備什么資料么?
您好老師,a公司個(gè)人股權(quán)轉(zhuǎn)讓給b公司,因?yàn)槔习迨峭粋€(gè)人。所以 沒有現(xiàn)金上的交易,只是章程變更了,那么b公司的會(huì)計(jì)分錄怎么做?借方:長(zhǎng)期股權(quán)投資 貸方:是什么老師?
老師,職工在產(chǎn)假期間正常發(fā)放工資,最后選擇生育津貼,是不是要把工資返還,怎么記賬
老師,問下發(fā)票開了零稅率要怎么做賬呀
年應(yīng)納稅所得額不超300萬是小型微利企業(yè)條件之一,其他條件滿足小型微利企業(yè),年應(yīng)納稅所得額保持200幾十萬算是安全
老師,那如果利潤(rùn)應(yīng)納稅所得450,公司買車和機(jī)械來降低利潤(rùn),這樣可以嗎
利潤(rùn)應(yīng)納稅所得450,公司買車和機(jī)械來降低利潤(rùn),這樣可以的哈
花掉200這樣
好的好的,謝謝您
不客氣哈,如果您這個(gè)問題已經(jīng)解決,?希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利!謝謝!不清楚的還可以繼續(xù)追問!!