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老師,請教以下問題,本企業小規模納稅人,商貿公司 問題1:去年年底的余額表上應交稅費應交企業所得稅科目有個貸方余額,但是去年的企業所得稅在填年報時已經繳納了,現在怎么處理賬務? 問題2:24年采購貨物對方不開票,貨款是從私人賬戶微信付款。且都是零零散散購買支付。賬務怎么處理? 問題3:銷售貨物時開的普票是免稅的,收款也是收的私人賬戶。怎么處理? 問題4:24年第一季度的季報是零申報,有什么影響 問題5:公司的個人所得稅也是零申報,因為只有老板一個人。可不可以添加一個人員工資?

2024-07-15 09:02
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-07-15 09:05

問題 1: 這種情況可能是賬務處理上存在差異。首先,確認去年企業所得稅繳納的金額與年報中的數據是否一致。 如果確實已經繳納,且金額無誤,那么可以進行以下賬務處理來沖銷應交稅費-應交企業所得稅科目的貸方余額: 借:應交稅費-應交企業所得稅 貸:以前年度損益調整 同時,將“以前年度損益調整”科目余額結轉至“利潤分配-未分配利潤”: 借:以前年度損益調整 貸:利潤分配-未分配利潤 問題 2: 24 年采購貨物對方不開票,從私人賬戶**付款且零零散散購買支付的賬務處理如下: 借:庫存商品等(按照實際購買的貨物或服務的金額入賬) 貸:其他應付款-老板名字或其他相關人員 由于沒有取得發票,在計算企業所得稅時,這部分成本不允許稅前扣除。并且,沒有發票可能會有稅務檢查的涉嫌逃稅等方面的影響。建議盡量要求對方開具發票,以規范賬務處理和避免稅務風險。 問題 3: 銷售貨物開普票免稅,收款收私人賬戶的賬務處理為: 借:其他貨幣資金-**或其他相關科目 貸:主營業務收入 根據《財政部 稅務總局關于增值稅小規模納稅人減免增值稅政策的公告》(財政部 稅務總局公告 2023 年第 19 號),對月銷售額 10 萬元以下(含本數)的增值稅小規模納稅人,免征增值稅。 問題 4: 24 年第一季度季報零申報本身不一定會產生直接的負面影響,但需要確保申報的真實性和準確性。 零申報意味著該季度公司沒有應稅收入或應納稅額為零。然而,如果公司實際上有業務發生,卻進行零申報,可能會引起稅務機關的關注和審查。 長期或頻繁的零申報可能被視為異常情況,稅務機關可能會要求企業提供相關解釋或進行核查,以確保企業的申報符合稅法規定。 問題 5: 公司只有老板一個人,個人所得稅是否零申報取決于老板是否從公司取得工資收入。 如果老板沒有從公司領取工資,那么個人所得稅可以零申報。 如果打算添加一個人員工資,需要按照實際發放的工資額進行代扣代繳個人所得稅的申報和處理。賬務處理上,計提工資時: 借:管理費用/銷售費用等(根據員工所屬部門) 貸:應付職工薪酬 發放工資并代扣個人所得稅時: 借:應付職工薪酬 貸:銀行存款 應交稅費-應交個人所得稅 然后在規定的申報期限內,進行個人所得稅的申報和繳納。

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快賬用戶6088 追問 2024-07-15 09:18

老師,第一個問題貸方不可以貸記其他應付款嗎?企業去年5月開始經營。第二,老師,現在企業所有的購入材料都是通過老板私人賬戶,微信支付的。這樣的操作對公司有多大影響,而且對方都是散戶個人不可能給我們開票。那么我們所有的支出都是無票支出,這該怎么處理?

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齊紅老師 解答 2024-07-15 09:20

1.也可以的 2.沒有發票不能稅前扣除的,得讓他們去稅局開發票

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快賬用戶6088 追問 2024-07-15 09:22

他們不去。所以該怎么處理,而且一直都走私人賬戶這樣有多大分險

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齊紅老師 解答 2024-07-15 09:22

那就只能匯算清繳調增

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快賬用戶6088 追問 2024-07-15 09:26

能說的更明白點嗎,我是純小白。調增是因為沒有發票的原因嗎?那么走私人有什么影響呢

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齊紅老師 解答 2024-07-15 09:27

對的 你們公戶對私戶就可以了 如果私對私就不能做在外賬了 你們兩套賬嗎

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快賬用戶6088 追問 2024-07-15 09:29

一套賬,老板和員工都是一個人。現在的購入材料都是老板從微信上支付給別人的。然后銷售時取得的貨款對方又是轉入對公賬戶的。購買原材料呢又沒得發票,零零散散的購買。我又是小白不曉得怎么處理和報稅。

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齊紅老師 解答 2024-07-15 09:31

那你盡量公對私,不要私對私

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快賬用戶6088 追問 2024-07-15 09:33

如果一直是私對私或者私對公,有什么影響?公司資金緊張,注冊資本金都沒打入公戶,因此有業務發生時都是走私戶了。

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齊紅老師 解答 2024-07-15 09:38

這個先私戶打公戶然后再公戶付款 私對私沒法做

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快賬用戶6088 追問 2024-07-15 09:43

那現在已經私戶走了,怎么改進。匯算清繳調增是因為沒有發票的原因嗎?調增那個科目呢

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齊紅老師 解答 2024-07-15 09:43

那就做其他應付款 這樣 對的 不做分錄調增 直接匯算清繳的納稅調整項目明細表調增

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快賬用戶6088 追問 2024-07-15 09:59

公司今年已經私對私走了,現在怎么改進這個問題?還有就是本企業銷售給對方企業的貨物對方付款也是從私人賬戶付款給我們公司,他們公司一個月有幾十萬的走賬他們是怎么處理賬務的呢?如果一直都是老板私人賬戶付款那么一個月或者3個月集中把老板付的錢老板一次打進公司賬戶,然后再從公司賬戶轉出給他自己,這樣操作可行嗎?賬務怎么處理?對報稅有什么影響?

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齊紅老師 解答 2024-07-15 10:03

那就貸其他應付款 這樣做 等有錢了還錢就可以

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快賬用戶6088 追問 2024-07-15 10:10

1:有錢還錢的意思是不是就是我說的那種,老板先墊付然后再注入資本然后再轉出給老板? 2:老板現在購買了一批原材料,但是銷售了一部分,剩余一部分,因為是從私人賬戶付款,賬上可不可以只提現我銷售出的那一部分購入,沒銷售出去的先不做賬? 3:今年第一季度報稅是零申報了,現在2季度又繼續零申報可以嗎?如果零申報了后續可以更改嗎?對后面報稅有沒有什么影響?

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齊紅老師 解答 2024-07-15 10:15

1.對的 2.對的 3.可以,但是不要連續3個月零申報

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快賬用戶6088 追問 2024-07-15 10:29

好的,謝謝你。我上一個講到的問題,對方公司也是走私人賬戶且數額較大的情況下他們公司的賬務處理情況有幾種?

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齊紅老師 解答 2024-07-15 10:34

同學你好 這個就是貸其他應付款

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問題 1: 這種情況可能是賬務處理上存在差異。首先,確認去年企業所得稅繳納的金額與年報中的數據是否一致。 如果確實已經繳納,且金額無誤,那么可以進行以下賬務處理來沖銷應交稅費-應交企業所得稅科目的貸方余額: 借:應交稅費-應交企業所得稅 貸:以前年度損益調整 同時,將“以前年度損益調整”科目余額結轉至“利潤分配-未分配利潤”: 借:以前年度損益調整 貸:利潤分配-未分配利潤 問題 2: 24 年采購貨物對方不開票,從私人賬戶**付款且零零散散購買支付的賬務處理如下: 借:庫存商品等(按照實際購買的貨物或服務的金額入賬) 貸:其他應付款-老板名字或其他相關人員 由于沒有取得發票,在計算企業所得稅時,這部分成本不允許稅前扣除。并且,沒有發票可能會有稅務檢查的涉嫌逃稅等方面的影響。建議盡量要求對方開具發票,以規范賬務處理和避免稅務風險。 問題 3: 銷售貨物開普票免稅,收款收私人賬戶的賬務處理為: 借:其他貨幣資金-**或其他相關科目 貸:主營業務收入 根據《財政部 稅務總局關于增值稅小規模納稅人減免增值稅政策的公告》(財政部 稅務總局公告 2023 年第 19 號),對月銷售額 10 萬元以下(含本數)的增值稅小規模納稅人,免征增值稅。 問題 4: 24 年第一季度季報零申報本身不一定會產生直接的負面影響,但需要確保申報的真實性和準確性。 零申報意味著該季度公司沒有應稅收入或應納稅額為零。然而,如果公司實際上有業務發生,卻進行零申報,可能會引起稅務機關的關注和審查。 長期或頻繁的零申報可能被視為異常情況,稅務機關可能會要求企業提供相關解釋或進行核查,以確保企業的申報符合稅法規定。 問題 5: 公司只有老板一個人,個人所得稅是否零申報取決于老板是否從公司取得工資收入。 如果老板沒有從公司領取工資,那么個人所得稅可以零申報。 如果打算添加一個人員工資,需要按照實際發放的工資額進行代扣代繳個人所得稅的申報和處理。賬務處理上,計提工資時: 借:管理費用/銷售費用等(根據員工所屬部門) 貸:應付職工薪酬 發放工資并代扣個人所得稅時: 借:應付職工薪酬 貸:銀行存款 應交稅費-應交個人所得稅 然后在規定的申報期限內,進行個人所得稅的申報和繳納。
2024-07-15
同學你好 有發票的正式賬才可以,沒有發票的只能計入營業外調增,然后交稅就多了
2021-05-13
您好,無票收入 借:應收賬款/銀行存款 貸:主營業務收入 應交稅費增值稅
2021-04-02
同學你好 要申請上報稅局的
2021-05-12
您好。 沒有不好影響,調增成本,增加企業所得稅
2021-04-02
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