您好,這個的話,不是重復,第一次入賬是不含稅的固定資產價值,第二次是購置稅
繳納車輛購置稅: 借:固定資產 貸:應交稅費-車輛購置稅 借:應交稅費-車輛購置稅 貸:銀行存款 對嗎?謝謝
老師好,我們以前會計車輛購置稅借營業(yè)稅金及附加,貸:銀行存款,就是沒通過應交稅費—車輛購置稅科目,也沒轉入固定資產,我現(xiàn)在要怎么處理呢?是不是調整科目,借:應交稅費—車輛購置稅,貸:營業(yè)稅金及附加,然后再借:固定資產,貸:應交稅費—車輛購置稅 ,這樣處理可以嗎?
請問一下交車輛購置稅的分錄,是借固定資產 要貸應交稅費 車輛購置稅 繳納 借應交稅費 車輛購置稅 貸銀行存款嗎 還是直接借固定資產 貸銀行存款也可以?
老師好,我公司是一般納稅人,用的是小企業(yè)會計準則,購車時繳納的車輛購置稅應怎樣做分錄?是借 固定資產 貸 銀行存款就可以了還是需要 借 固定資產 貸 應交稅費一車購置稅 借 應交稅費一車購稅 貸銀行存款呢
老師你好 我弄不懂固定資產和車輛購置稅的會計分錄了 固定資產會計分錄:借:固定資產 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸:應付賬款 那車輛購置稅會計分錄:購入時 借:固定資產 貸:應交稅費-應交車輛購置稅 繳納時 借:應交稅費-應交車輛購置稅 貸:銀行存款 可是這里邊借方的固定資產就重復了呀 麻煩老師講解
老師,我們采購來的零件直接用到指定的項目中,零庫存,做分錄時還要過度一下原材料科目嗎,能直接用成生產成本嗎
老師,匯算清繳時候利息是負數(shù),填表時候利息支出是寫正數(shù)還是負數(shù)
老師有張發(fā)票對方給我們開了公司名字其中的兩個字,也沒有稅號,這個發(fā)票能用嗎?普票
@董老師,只要董孝彬老師回答,老師我現(xiàn)在做到確認收入結轉成本了,我們把收入和成本都用的含稅,然后我們上次交增值稅的時候寫的分錄里有這個用進項沖減收入的分錄,現(xiàn)在還用4月整月收到的進項沖減主營業(yè)務成本嗎
農業(yè)小規(guī)模的買的苗,對方開免稅票可以用嗎?報稅有沒有影響
老師,找不到網銀的課,在哪里找
老師,預付卡開的發(fā)票不能使用吧,是不是使用了才能用,使用環(huán)節(jié)會有發(fā)票進來嗎
這個待辦里面,企業(yè)財務報告(月報)是需要報什么?
財務人員從哪個環(huán)節(jié)確認可以出口退稅。從哪個環(huán)節(jié)準備資料?
老師,現(xiàn)在采購和銷售發(fā)票都要附上出入庫單嗎?
那老師 比如哈 我舉個例子 借:固定資產 178761.06 應交稅費-應交增值稅 23238.94 貸:應付賬款 202000 那車輛購置稅分錄里固定資產的金額該怎么寫? 繳納了17876.11元的車輛購置稅
這樣的話,第二部就是固定資產?17876.11 ?貸:應交稅費-應交車輛購置稅?17876.11
嗷嗷嗷 那老師 我計提折舊的時候 假設按5年折舊 無殘值的話 那每個月計提金額是(178761.06+17876.11)/5/12=3277.29 我這樣理解對么算出來的對么老師?
對,理解的是非常對的,這個
好呢 謝謝老師解答 感謝
不客氣的,祝您開心哈