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老師好,我們是建筑企業小規模納稅人,按照百分之三開具專票,在外地已按照百分之一預交。那我本次申報的時候,是不是系統直接按照百分之三算增值稅然后減已預交的就是本次應該交的?

2024-07-03 14:12
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-07-03 14:15

同學,你好 嗯嗯,是的

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同學,你好 嗯嗯,是的
2024-07-03
1%,如果咱一個季度小于30萬,你就不用考慮系統帶出來的數據。
2023-10-25
同學你好,填入增值稅主表18欄和增值稅減免稅申報明細表。
2022-01-02
你們做成本的依據就是收到的發票不含稅金額
2022-04-07
你好,是按照1%核算的,也就是按照開票的金額計算 申報的銷售額和報表的也是一樣的
2024-10-19
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