你好,管理費用,招待費里面的 發生額的60%,營業收入的5‰。
公司管理部職員李陽的妻子張潔是北京居民,原是一家培訓機構的高級培訓講師。2020年1月,因為家庭需要,她辭去工作成了一位全職太太,由于在培訓界具有一定的知名度,2020年3月,某家上市公司邀請張潔以其個人的名義為該公司的管理人員進行為時5天的培訓,張潔此次培訓的住宿、餐飲等各種費用需要5000.00元。該公司為此次培訓報酬的支付方式提出了以下兩個方案供其選擇:方案1:按照培訓費用125000.00元簽訂合同,其他住宿、餐飲等所有費用均由張潔自理方案2:按照培訓費用120000.00元簽訂合同,其他住宿、餐飲等所有費用均由公司承擔假設:張潔在2020年度無其他收入,且無其他任何可扣除項目。請根據以上資料,計算2020年度張潔的應交個人所得稅。方案一收入額多少,應納所得額多少,稅率多少速算扣除數多少,應交個人所得稅額多少方案二同上
公司管理部職員李陽的妻子張潔是北京居民,原是一家培訓機構的高級培訓講師。2020年1月,因為家庭需要,她辭去工作成了一位全職太太,由于在培訓界具有一定的知名度,2020年3月,某家上市公司邀請張潔以其個人的名義為該公司的管理人員進行為時5天的培訓,張潔此次培訓的住宿、餐飲等各種費用需要5000.00元。該公司為此次培訓報酬的支付方式提出了以下兩個方案供其選擇:方案1:按照培訓費用125000.00元簽訂合同,其他住宿、餐飲等所有費用均由張潔自理方案2:按照培訓費用120000.00元簽訂合同,其他住宿、餐飲等所有費用均由公司承擔假設:張潔在2020年度無其他收入,且無其他任何可扣除項目。請根據以上資料,計算2020年度張潔的應交個人所得稅。方案1收入額應納稅所得額稅率速算扣除數應交個人所得稅額方案2收入額應納稅所得額稅率速算扣除數應交個人所得稅額
關于一人有限公司及京東電商的一些問題。 一、是不是也是有區分小規模納稅人和一般納稅人?怎么辨別? 二、公司股東就是法人一個人,底下可以有員工嗎? 三、是不是跟普通公司一樣,要登記稅務、銀行?醫社保呢? 四、要正常報稅,然后繳納企業所得稅? 五、如果這個一人有限公司是注冊電商用的(比如京東),個人有沒什么風險? 六、京東電商的賬一般怎么做?店鋪基本沒有開票出去。
老師好,請老師給個建議。按編號回答。 我的情況是:初級證,37歲,正慢的學全盤。預計一年內才能學會。 我面試了一家小公司不包吃住,工資低扣除所有費用幾乎沒有,就圖學到他的管家婆ERP,而管家婆又不是常規的用友金蝶之類的。 目前有2個選擇: 1、圖片這家30人的小公司做圖片的財務助理內容,工資可以是剩下0。 2、另外一家大企業做統計,大公司能用到到SAP,所以能學到SAP,也就常規統計,跟會計工作不沾邊,工資剩5000。缺點是不知道能不能做的久,到時候有可能錯失了第一家公司的財務助理。 3、圖片的工作內容,能夠在會計學堂花錢買教程學到嗎?這些ERP和工作內容能不能買課程全部學會,跳過去小企業應聘實際操作這一步?謝謝。
老師,我們公司是一家分公司,獨立核算。有以下幾個問題。 1、由于分公司沒有資質一些業務接了但是由總公司開票,總公司入賬,但這比業務屬于分公司的,我要如何把這個錢轉過來?由分公司開票給總共公司嗎? 2、分向總或者總向分公司開費用票是都可以稅前扣除嗎?分總之間業務往來是否需要簽訂合同? 3、分公司的人員工資有一部分總公司發又有一部分分公司發,社保在總公司。分公司還需要對他申報個人所得稅嗎?對于分公司沒有給他買社保稅務部部門查出來會不會說我們違規了? 4、分公司交管理費給總公司,總公司開的管理費用票分公司不能稅票扣除,那么我能不能讓總公司開其他品名的票,這樣我可以稅前扣除呢?
老師,營業執照增項,稀土功能材料銷售和金屬礦石銷售屬于哪一類?謝謝
老師,法人向公司賬戶轉錢,當作借款或者投資款 哪個合適呢?
公司向員工和股東借款,直接用銀行回單做憑證可以嗎
老師,24年12月購買設備的一張發票,進項稅已經抵扣,在4月份作廢,怎樣做賬務處理?
老師,您好!一個人可以是兩個公司的財務負責人嗎?
老師,你好,公司出售用車輛其他業務收入還是營業外收入,非車輛出售企業
老師你好 網銀證書服務費年費,歸集到那個科目里
老師,我收到一張機械租賃發票,金額分攤到月份,如何寫完整會計分錄嘞
個體戶,股東有工資,正常報工資薪金所得個稅,正常報專項附加扣除。 那報經營所得個稅的時候,成本費用里面有工資的數據。專項附加扣除匯算清繳也不能錄入對吧,只能工資薪金和經營所得選擇一處對吧
老師你好,我們公司買土地的時候繳納了契稅的,然后現在城市基礎設施費我們入賬入了房產里面繳納了房產稅這一部分還要繳納契稅嗎
第一個問題可以報銷,入管理費用下的業務招待費對嗎?
第一個對可以的,可以這么做的。
這個人跟公司沒有任何關系,也沒有簽訂任何的合同之類的。可以所得稅稅前扣除還是需要調增?
你好,招待費按招待費的扣除比例來抵扣。
那也就是說這種情況可以稅前扣除?不用全額調增?
與生產經營相關,但是這個人畢竟跟公司沒有任何關系啊
你好,招待費他有扣除比例,我上面給你寫了,你看一下可以嗎?11:07。
我是這么理解的,雖然這個費用跟公司生產經營相關,但是這個人不是公司員工,也沒有跟公司簽訂合同之類的。不能按照招待費的扣除比例來,應該全額算作調增項。這么理解對嗎?老師
可以的,也可以這么理解的。
那老師認為應該按照招待費的扣除比例來,還是全額算作調增項呢?前者還是后者呢?老師
你好,兩個都可以的,你全部調增更合適
好的。還有個問題老師,就是我個人收取了公司的車輛的租金,對方要求我開票普票就可以,我需要交什么稅?比例是多少?
增值稅1%,附加稅6%,個稅20%,增值稅起征點500,個稅起征點800。
普票也需要交增值稅及增值稅附加嗎?
是的對的是的對的。
增值稅起征點500啥意思?個稅起征點800啥意思?
500以內不需要交增值稅,如果是800以內超過了500只需要交增值稅 800以內不需要交個稅 租金的金額
如果租金在800元(含800元)以下,這個800元的租金收入,對方公司需要代扣代繳個稅嗎?財產租賃所得
一般稅務局直接收取的 但是不管怎么樣都不需要繳納。