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我們5月底開出的有一張銷售發票,現在說單價錯了,需要紅沖,重開,5月的稅已經報過了,現在6月份,可以把這張發票紅沖,再重開嗎?

2024-06-25 13:12
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-06-25 13:12

你好對的 是這么做的

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快賬用戶9625 追問 2024-06-25 13:14

那關于紅沖的這張發票,就是把5月份原先那個分錄紅沖就行了,重新開的那個再做一個銷售發票的分錄,那這兩張發票在增值稅納稅申報表哪個表上?哪一欄體現呢?

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齊紅老師 解答 2024-06-25 13:15

你好,正數銷售額加上負數銷售額,填寫到你的銷售額里面開的都是13%,那就是在13%里面填寫。

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快賬用戶9625 追問 2024-06-25 13:16

是說6月所有的銷售正數的銷售額加上那個負數銷售額之和,填寫在銷售額那里,是嗎?

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齊紅老師 解答 2024-06-25 13:17

你好對的 是這么做的

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快賬用戶9625 追問 2024-06-25 13:17

5月份的是一張增值稅專用發票,現在把這張發票紅沖,我記得是不是要分購買方有沒有進項認證啊?

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齊紅老師 解答 2024-06-25 13:19

全電發票對方認證了也可以自己開了

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快賬用戶9625 追問 2024-06-25 13:21

啥意思?意思是全電發票和紙質的不一樣,全電發票不用管對方是否進項認證,也不涉及紅字信息表了,我們銷售方可以直接紅沖,是吧?

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齊紅老師 解答 2024-06-25 13:22

是 不一樣的 可以自己試下

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