你你好,能用13% 的稅率抵扣6%的服務費發票;讓負責檢測的公司給你們開票,這樣就有成本了咯。
您好,公司是建筑裝修公司,我們工地有很多個人的包工頭,我們給了工程款,但是他們沒有辦法提供發票給我們,然后就有一家A公司,自由職業者包工頭和A公司簽合同,去管理他們。然后我們把錢打給這個A公司,A公司再把錢打給包工頭們,然后他們就開具的6%的發票給我公司。開具的稅收編碼都是企業管理服務。開具的發票如:*企業管理服務*勞務外包服務費、*企業管理服務*項目管理、*企業管理服務*保潔服務、*企業管理服務*企業管理服務。 這幾個發票入賬應該計管理費用-服務費,還是主營業務成本呢?
我公司是高新企業,為某公司提供一個項目服務,開的信息技術服務的發票,我計入借應收賬款貸其他業務收入了,然后我公司又從另一個公司買了這項服務,另一個公司也開給我們信息技術服務的發票了,老板的意思是計入研發費用可以加計扣除申請補貼,這樣能行嗎?那其他業務收入不就沒成本了嗎?應該如何處理?
老師,打擾一下,我有個問題,就是我們老板有兩個公司都是一般納稅人,然后簽的同一個項目,a公司賣材料給對方,b公司給對方提供勞務,然后作為b公司開發票的話,開建筑服務應該是屬于9%的稅率還是可以開3%的甲供材料
@財務丫丫?老師我想問下,比如A給我公司開具域名轉讓,我再把這個域名給B,我其實是承擔了中間人,和給B提供服務,但是A給我開的是技術服務,我給B開的也是技術服務,但是好處費是另外一個公司打給我公司的,這樣可以嗎。我有把好處費的發票開具給對方,然后我全額按6%去交了增值稅。但是就是A給我開了多少的技術服務,我就開多少的金額的技術服務發票給B,只是好處費單獨開了,這樣可以嗎
我們公司中了個標,然后90多萬技術服務費,然后呢 實際提供技術服務的是老板的另一個檢測公司,然后他們提供的人員給甲方做的服務,目前需要給甲方開票,關于增值稅這塊,我能用13% 的稅率抵扣6%的服務費發票嗎?再就是我們和甲方的合同上簽訂的服務人員是老板檢測公司的那些人,不是我們公司的人員,成本這塊我怎么弄呢?
老師,出口發票上有的退稅有的不退稅,進項發票光開了要退稅的,需要怎么做分錄
老師,出口退稅發票,有的退稅有的不退稅怎么做分錄
清華附中實時網課有么?
?老師,好。我們公司租的辦公室,送宿舍,住宿的水電費是我們自己先掏,后公司報銷。像這個分錄我應該怎么做,算是福利費嗎?
老師,請問24年底計提年度獎金,25年5月發放的,這樣匯算時要不要調增
老師,怎么查醫保一整年個人 單位各繳費多少
達人不給開發票,裝傻 怎么治 ?
老師你好,這個前面為什么要用賬面價值
請問老師,甲方跟我們簽的合同是13個點的圍墻維修合同,我們只負責勞務,這樣的話我們交的增值稅稅負率達到6%了,這是不是太高了,稅務局會預警嗎?
請問:2024年匯算清繳時,會計利潤表中的研發費用是在管理費用下面的,在填報主表時,需要將研發費用從管理費用中拆出來,單獨填報在研發費用這一欄上嗎
檢測公司是老板的,我們公司也是老板的,老板意思是2個公司都開票都交稅麻煩,想著讓我直接給甲方開票,然后檢測公司不給我們開票了
您好,那你找不到成本的呢。