借銀行存款 貸固定資產清理? 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 ?借累計折舊 貸固定資產 最后把差額轉到營業外收支
小規模納稅人.公司經核查固定資產發現實物不存在的固定資產金額為50000元,已提完累計折舊,也無殘值,現在需要進行報廢處理,請問各位老師我需要如何操作會計分錄,我是新學員謝謝老師的指導,每一步的分錄越詳細越好
老師,你好,我們公司要做注銷,固定資產18年購進的,購進價格都是十幾萬元,之前已經計提過折舊了,做企業所得稅匯算清繳時現在我可不可以把剩下的全部計提折舊呢,我們之前這個賣了一部分,還有幾個機器沒賣,如果這個做處置或者一次性計提折舊的話有影響嗎?我們是小規模納稅人呢
老師您好! 1、我現在是做兩家公司的賬,新公司現在要購買老公司的資產,資產包括:固定資產、無形資產、小轎車、賽事物資等。 2、公司做了一份評估報告,評估報告上有各個資產的明細及發票復印件,其中有些發票之前未入賬,還有些即沒得發票也沒有入賬的,這個資產是屬于我們公司的,是老板私人買來的。有發票的現在可以補做嗎?時間隔得有點久(18年-19年的發票)。 3、因為之前的會計做賬沒做清楚,把有些賽事用品入到成本或者費用里面去了,所以導致資產沒有那么多,但是這些東西新公司購買過來是有用的。 4、因為我是才接手的,所以很多我都不知道是怎么回事。希望老師幫我解惑一下。 舉個例子: (1)處理資產時: 借:固定資產清理70000 累計折舊30000 貸:固定資產100000 (2)收到處理資產款項: 借:銀行存款200000 貸:固定資產清理70000 應交稅費—應交增值稅(小規模)700 現在貸方還有余額129300元應該怎么辦?如果我這樣做分錄,有沒有什么問題?
為了給2014年產品的生產創造更好的條件,以利于生產計劃的圓滿完成大通公司于2013年12月初對公司的固定資產順利地進行了多項工作。這些工作包括如下幾個方面:(1)對一臺加工設備進行了大修理,12月底完成,實際發生大修理費用26000元,用銀行存款支付。(2)將一臺設備上的附屬獨立裝置拆卸下來,進行報廢處理,同時又購入了一個新的裝置并安裝在該臺固定資產上。該設備的原始價值為240000元,已提折舊85000元,被拆卸裝置的成本為7200元,企業購買新裝置時支付的價稅款合計8190元。(3)為騰出一定的空間,以安裝新的設備,公司將一臺2012年5月份購買的設備出售。該設備原始價值為38000元,已提折舊14100元,出售所得價款20000元,稅款3400元,已存入銀行。(4)年末時,大通公司經過考核認定,一項固定資產由于實體發生損壞導致其可收回金額大大降低。經計算可收回金額為83000元,該項固定資產賬面凈值為112000元,已提減值準備6000元。得分要求:編制各項經濟業務的會計分錄。
老師,您好,請問學生托管,小規模公司, 1、家長交托管費用都是直接微信轉賬給出納,可以直接出納轉賬到公司賬號做收入嗎?出納從微信提現需要的手續費,是做財務費用嗎? 2、托管交房租(季交),沒有發票,分錄直接寫: 借:管理費用-房租費 貸:銀行存款 對嗎? 3、公司一定要給員工買社保嗎?如果員工在別的城市已自由職業者的身份已經自己購買了社保,不想在公司所在地購買,公司不再購買可行? 4、因托管有吃午餐晚餐,平時購買的日用品及美團等購菜系統上買菜無發票。出納個人賬戶付,然后報銷從公賬轉給出納私賬可以嗎? 分錄:借:管理費用-學生伙食費 貸:銀行存款 初學者,問題比較多,謝謝老師耐心回復!!
老師?請問4月份員工個稅已申報,現在發現有個別錯誤,個稅申報還能更正嗎?
請問老師民間非盈利組織需要調賬,可是沒有以前年度損益調整這個科目那我要怎么做用什么科目呢
為啥調整以前年度的收入計入收入科目,而不是計入以前年度損益科目?
@董孝彬老師你好,有中級問題請教
老師您好,請問做新電池銷售,如果實施以舊換新的方式,或者以租賃電池的方式可以合理的避開開票嗎?謝謝
老師,監管會計是干啥的呀?
老師,我們是運輸公司一般納稅人,公司沒有車輛,找個人司機代運,我們給他們加油,發工資。 現在加油費占收入的73%,稅局要求我們寫情況說明,請問這個要怎么寫好!
抖音來客明細在哪里查看。
影響當期損益是啥意思呢,是讓求什么的,比如固定資產清理
什么情況下計提所得稅
老師請問一下固定資產折舊完了,可以自行做報廢處理嗎?
沒問題,這個是可以自行處理的。
那這摘要如何寫呢
摘要寫處理某某固定資產就可以。
老師不是不可以自行處理固定資產嗎,是不是需要向有關部門上報,或者上級部門統一處理呢
不是的,這個是企業資產,可以自行處理。
金額是5000元一下不用走固定資產嗎
可以不計入到固定資產里面