您好,這種可以抵扣的,正常做財務費用這部分
老師你好我們向融資擔保公司借款一個月,借款的利息他們給我們開具的金融服務費增值稅專用發票,這個進項可以抵扣么? 我記得以前利息費的進項費用專票是不能抵扣的, 同樣是實際是利息的情況,是不是開票項目是利息就不可以抵扣,如果是金融手續費就可以抵扣呢,
老師,你們好!我公司是一般納稅人,行政部購買的零食開了增值稅專用發票,請問可以抵扣嗎?如果不能如何做賬務處理?請告知分錄?謝謝!
老師,你好,客戶給我們開具了上月電子增值稅專票票,跨月我們還未抵扣認證,紅沖了又重新開具了電子增值稅專票,該如何做賬務處理
收到的進項只要是專票都可以抵扣增值稅嗎,項目名稱是服務費之類的可不可以抵扣增值稅,比如我們付給代理記賬公司的費用,對方開了專票給我們,我們可以用來抵扣增值稅嗎
請問 融資擔保給我們開了專票,可以抵扣增值稅嗎? 應該如何做賬務處理呢?
老師,高企認定時,以前年度的審計報告利潤表忘記披露研發費用了,可以讓事務所出具一份審計報告補正說明嗎
現金流量表現金等價物指的是啥 如果有短期存款或定期存款這怎么處理
公司裝了,要求裝修公司開票,開什么內容比較合適
做出納有半年了,還是會打錯錢,總是范各種錯誤,是不是不適合干財務了,迷茫又不知道做什么
請問會計開票遵循了四流一致,假如公司的業務是虛構的,會計不知情的情況下那這種情況下會計會有牽連嗎
銷售發票紅沖,增值稅已經交了應該怎么辦
請問老師大宗貿易中合理損耗是計入成本還是計入費用?因為實際采購數量小于實際購進發票數量,銷售得按實際發貨數量開票,這樣算下就有一個結余的庫存,但這個庫存實際是沒有的,是我們的損耗,這個損耗差異怎么處理記賬啊?
老師好,24年成本算多了,費用又算少了,在25年一月份賬上調整了,做匯算清繳的時候,這個成本調整是在哪個表填啊?費用呢?
老師工會,廳字(2021)20號類似這樣的文件怎么在中國總工會網站找不到呢,在哪里可以查詢下載呢
老師,我們公司是高新技術企業,1-4季度交了企業所得稅,第4季度研發費用不能填上去,現在企業所得稅匯算清繳時要退稅,怎么辦呢
請問是入哪個科目呀
財務費用的哪個三級明細呢
財務費用的業務擔保費,這個就行
好的 應該不會有啥影響吧 就是稅務這塊
這個是不會有影響的哈
好的 謝謝您
不客氣的,祝您開心
但是我們在1月份支付了這筆款,做在了其他應收,現在應該怎么做呀
啊?這個難道你以后還可以收到?
之前我以為是可以收回來的
確定收不回來就做 借 財務費用 貸 其他應收款
那稅金咋辦呀
稅金不是抵扣了嗎這個
就是發票咋辦,給我們開的是專票呢,這個賬務處理現在不太明白了
借 財務費用? 應交稅費 應交增值稅 進項稅額 貸 其他應收款
老師是這樣做嗎?
對啊,這個不就是我說的嗎
好滴 謝謝老師
不客氣的,祝您開心